Здравствуйте! Хотелось бы попросить помощи с проводками у знающих людей, у самой уровень оставляет желать лучшего
УСН, доходы-расходы. Организация является посредником у иностранной организации. Получаем валюту, покупаем для них товары, получаем вознаграждение.
Сейчас бух делает такие проводки:
52 - 76.26 - получили валюту
57 - 52 , 51 - 57 - поменяли на рубли
60 - 51 - заплатили поставщику за товары
Далее идет самое интересное:
76.26 - 76.06
76.06 - 60
То есть бух как бы перегоняет с валютного счета 76.26 на рублевый 76.06 долями по мере передачи товаров организации.
Вопрос, корректно ли это? Не совсем уверена в корректности использования счета 76.06.
Пока добавили движения по 41 счету (надо же где-то товары учитывать), получилось дебетовый остаток по 41 и по кредиту 76.26, как отразить передачу товаров иностранной организации не совсем понятно.
Спасибо


