Скорректируйте, пожалуйста, если что-то не так:
Фирма ОСНО зарегистрирована давно. Деятельность начала в конце февраля. До 31 марта НДС к уплате составил 9 тыс р. Всю сумму заплатили до 20 апреля. Теперь, исходя из 1/3 (от 9 000 р.) надо платить до 20 мая, до 20 июня по 3 000 р. А до 20 июля надо посчитать 2 кв и доплатить не 3000 р., а то, что недостает до суммы "НДС к уплате за 2 кв"
Правильно?





