×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938

    какой датой корректировать

    подскажите есть ошибка не отражена операция по начислению пеней и штрафов по налогу на прибыль а не отражена операция по начислению авансовых платеже по налогу на прибыль за 2010 какой датой мне поправить могу я сделать как надо в 2010?или проводки сейчас делать?и что в налоговую надо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Проводки по пеням и штрафам текущей датой (84 - 68)
    Авансы по прибыли не обязательно начислять. Или у вас вообще налог на прибыль не начислен по году в правильной сумме?

  3. #3
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    налог на прибыль не начислен в правильной форме

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Также исправление ошибки прошлых лет: 84 - 68/налог на прибыль

  5. #5
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    а еще подскажите пожалуйста если неправильно списана сумма с 91.2 на 91.9 и на 99.1 как исправлять тогда???это тоже по 2010 году

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    ПБУ 22/2010:

    9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
    1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
    Субъекты малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, вправе исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета.

    14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

  7. #7
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    нечего не понимаю

  8. #8
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    например у меня на 91.2 сумма 50000 а на сч. 91.9 и 99.1 списано только 46000 вот как мне исправить?

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    В переводе на простой русский: любая ошибка, затрагивающая фин.результат, найденная после сдачи отчетности, может быть исправлена через 84, исправления вносятся датой обнаружения ошибки, т.е. сегодня.

    Мелкие ошибки или если вы малое предприятие можете исправлять через 91 счет, но ИМХО, это не так уж и удобно, потому что будет мешать отчетности текущего

  10. #10
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    получается я беру счет на котором ошибка со счетом 84 ?правильно например вот мой пример будет Д84К91.9-4000 и Д99.1К84-4000????

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    например у меня на 91.2 сумма 50000 а на сч. 91.9 и 99.1 списано только 46000 вот как мне исправить?
    Т.е. сальдо по 91 висит? Досписать
    Самое простое: 84 - 91.2

  12. #12
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    а если я какой то год не помню правила прямо в нем что мне теперь д
    елать старые проводки мне не вернуть

  13. #13
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    если я какой то год не помню правила прямо в нем что мне теперь д
    елать старые проводки мне не вернуть
    Копию резервную не делали перед тем как исправлять?

  14. #14
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    неа

  15. #15
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    т.е.все исправления я делаю сейчас с использованием 84 верно???это мне для закрепления

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    т.е.все исправления я делаю сейчас с использованием 84 верно
    Если исправления касаются доходов/расходов, то да. Смысл в том, что если бы ошибки не было, суммы эти так или иначе нашли бы свое отражение именно на 84 счете.
    Разумеется, если ошибка только по счетам расчетам или товар как материалы учли, то 84 не при чем.

  17. #17
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    а если у меня на 99.1 например 94000 а на 91.9 94000 счета закрыты тоже надо править ведь сумма больше указана???

  18. #18
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    у меня все ошибки это по закрытию счетов 91.2 и 90.9 99.1 доходов и расходов нет исправлений все расчеты они верны и сданы декларации

  19. #19
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от катеринкаснежинка Посмотреть сообщение
    а если у меня на 99.1 например 94000 а на 91.9 94000 счета закрыты тоже надо править ведь сумма больше указана???
    В смысле реформация баланса не сделана была? Так сделайте, закрытие самих субсчетов по 90, 91, 99 на отчетность не влияет

  20. #20
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    понимаете я вот сейчас все вручную себе написала как должно бть и какие суммы а на счетах другие вот мне и надо поправить 91.9 99.1 90.9 и получается 84 не знаю как правильно и объяснить

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Сделайте оборотно-сальдовую ведомость за 1 января 2012 и выложите сюда

  22. #22
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91.9
    за 2010 г.

    Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    Итого 102 763,80 102 763,80

  23. #23
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    извините не то

  24. #24
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Не то Оборотку (по всем счетам с субчетами) в эксель сохраните, тогда и прицепить сюда удобно будет

  25. #25
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    подскажите пожалуйста а вот если сумма то что у нас на счетах не сходиться с суммой по акту сверки с налоговой может тоже что проводки пропущены можно это как то выровнять правильная сверка у налоговой можно мне как то по их суммам сделать чтобы у нас тоже на счетах так было????и как если можно

  26. #26
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    если сумма то что у нас на счетах не сходиться с суммой по акту сверки с налоговой может тоже что проводки пропущены можно это как то выровнять правильная сверка у налоговой можно мне как то по их суммам сделать чтобы у нас тоже на счетах так было????и как если можно
    Сначала надо выяснить точно, где и что не правильно

    А еще существуют запятые, которые очень помогают для восприятия написанного вами текста.

  27. #27
    катеринкаснежинка катеринкаснежинка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    938
    это мне придется каждую проводку смотреть буду проверять

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)