Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! 2 ситауции. Первая:
2011г.
1 сотруднику начислено страх.взносов 215,30р.
В БУ остаток по кредиту сч.69 - 215,30р.
РСВ за 2011г. остаток на конец 215р.
Перс.учет начислено сотруднику 215,30р.
2012г.
Уплачено страховых взносов 215,30р.
В БУ остаток 0р.
РСВ за 1 кв.2012г. Остаток на нач.года 215р. Уплачено 215,30р. Остаток на конец - переплата 0,30р.
Персучет уплачено сотруднику 215,30р.
Подгоняем БУ под РСВ проводкой Д 69 К 91,1 - 0,30р. (31.03.2012г.)
Данная переплата так и будет висеть?
И вторая ситуация.
2011г.
1 сотруднику начислено страх.взносов 215,70р.
В БУ остаток по кредиту сч.69 - 215,70р.
РСВ за 2011г. остаток на конец 216р.
Пер.учет начислено сотруднику 215,70р.
2012г.
Уплачено страховых взносов 215,70р.
В БУ остаток 0р.
РСВ за 1 кв.2012г. Остаток на нач.года 216р. Уплачено 215,70р. Остаток на конец - задолженность 0,30р.
Персучет уплачено сотруднику 215,70р.
Подгоняем БУ под РСВ проводкой Д 91,2 К 69 - 0,30р. (31.03.2012г.)
Данную сумму нужно будет заплатить? Есди да, то в персучете же ее не покажешь. Там задолженности по сотруднику нет. А РСВ без него не сдать. Или все в корне не правильно? От этих копеек голова кругом (((((

Ответить с цитированием
