Посоветуйте, пожалуйста! С августа, когда стало известно, что уважаемый Минфин выпустил письмо от 8 июля 2004 г. № 03-03- 11/114, решила перестраховаться и не уменьшать суммы НДС на отрицательные разницы. Но, к концу года, стало их ужасно жалко, да и уточненную декларацию за декабрь подавать придется (сегодня только акт доходный еще один притащили). Можно ли все эти разницы задекларировать декабрем месяцем? (Понимаю, что по-хорошему (по мнению налоргов), нельзя, но все-таки, на что можно, в случае чего сослаться???) Что вообще слышно о применении этих положений?


, да и уточненную декларацию за декабрь подавать придется (сегодня только акт доходный еще один притащили). Можно ли все эти разницы задекларировать декабрем месяцем? (Понимаю, что по-хорошему (по мнению налоргов), нельзя, но все-таки, на что можно, в случае чего сослаться???) Что вообще слышно о применении этих положений?

А если можно - то у меня в сентябре-ноябре переплата, пусть небольшая, но есть. За что пени? Может, оштрафуют, за то, что переплатила (за грубое нарушение правил учета)
