×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 53
  1. Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538

    Вопрос Корректировка индивидуальных сведений в ПФР

    Подскажите,как правильно сделать корректировку индивидуальных сведений в ПФР? Пытаюсь сформировать в 1С,не получается,хотя ставлю отметку корректировка.Мне нужно сделать коррекцию 1 кв.2011 г и Полугодия 2011,изменить уплату взносов в СЗВ-6-2.Почему-то были приняты ПФР,а теперь годовой не принимают и ошибка в этих периодах,там было указано уплата больше,как в РСВ-1(переплата),а нужно не совсем так.Вообщем,ерунда,я поняла где ошибка,но теперь не знаю,как мне эти документы сформировать.Может есть инструкция,как это сделать? В 1С пишет"Корректируемый период должен предшествовать отчетному",но мне не нужно корректировать ни год,ни 9 месяцев,там всё правильно. Как быть!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Tereza
    В 1С пишет"Корректируемый период должен предшествовать отчетному"
    Корректировка делается в отчетном периоде, но указывается конкретный корректируемый период. Т.е. корр сведение за 1 кв. 2012, а корректируемый период выбирается 1 кв. 2011 года.
    Отчет за 1 кв. 2012 уже сдали?
    Последний раз редактировалось елника; 17.05.2012 в 08:42.

  3. Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Корректировка делается в отчетном периоде, но указывается конкретный корректируемый период. Т.е. корр сведение за 1 кв. 2012, а корректируемый период выбирается 1 кв. 2011 года.
    Отчет за 1 кв. 2012 уже сдали?
    Но когда прикрепляется РСВ-1,то выходит еще сообщение о том,что при проверке отчетные периоды не совпадают.У меня вообще,должна изменится оплата взносов на меньшую,на начало года была переплата,уплатили меньше(естественно),но сейчас и этот вариант не проходит,пишет,что суммы уплаты АДВ и РСВ не совпадают,ерунда какая-то.Все те периоды 2011 года были приняты,я сама по полугодию ездила в ПФР,а теперь приходит какой-то протокол,не принят годовой отчет,но расшифровка по году,начиная с 2010.Что делать,конкретно не написано.Квартальный сдали.Буду звонить в ПФР,наверное придется опять ехать(мы сдаем по электронке Контур)

  4. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    Но когда прикрепляется РСВ-1,то выходит еще сообщение о том,что при проверке отчетные периоды не совпадают.
    Пакет=РСВ-1 д.б. за 1 кв. 2012+ИС за 1 кв. 2012+КОРР ИС+АДВ-6-2 1 кв. 2012.
    В АДВ-6-2 в нижней таблице д.б. цифры вашей корректировки.

  5. Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Пакет=РСВ-1 д.б. за 1 кв. 2012+ИС за 1 кв. 2012+КОРР ИС+АДВ-6-2 1 кв. 2012.
    В АДВ-6-2 в нижней таблице д.б. цифры вашей корректировки.
    Добрый день!
    У меня такая же ситуация - нужно сдать корректирующие сведения за 9 месяцев 2011г.
    Причём ошибка в ИС за 9 мес. 2011г. (в уплате взносов) на ИС за 2011г и 1 кв. 2012г. не влияет (там всё правильно), но соответственно меняет суммы задолженности в РСВ-1 за 2011 и 1кв 2012г.
    Подскажите, нужно-ли сдавать корректирующие ИС за 2011 и 1 кв. 2012г., если там нет никаких изменений, а ошибка в РВС??
    Ведь насколько я поняла, при подачи корректирующих сведений за полугодие 2012г., РВС будет только один?! за 1 полугодие РВС?!

  6. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    Подскажите, нужно-ли сдавать корректирующие ИС за 2011 и 1 кв. 2012г., если там нет никаких изменений, а ошибка в РВС??
    Ведь насколько я поняла, при подачи корректирующих сведений за полугодие 2012г., РВС будет только один?! за 1 полугодие РВС?!
    Сдайте одну корректирующую РСВ-1 за нужные периоды. Её можно и нужно отправлять одну до отправки корректировок по ИС.
    Изменения в уплате разве не отразились в ИС по людям?

  7. Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Сдайте одну корректирующую РСВ-1 за нужные периоды. Её можно и нужно отправлять одну до отправки корректировок по ИС.
    Изменения в уплате разве не отразились в ИС по людям?
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!

    У нас за 9 мес.2011 не прошла одна оплата. За 2011 и 1 кв. 2012 суммы начислений в периоде равны суммам перечислений, т.ч вроде кроме РСВ-1 менять ничего не нужно....

  8. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    У нас за 9 мес.2011 не прошла одна оплата.
    Т.е. вы заплатили, но оплата не попала на ваш счет в ПФ? Но в ИС вы её показали?

  9. Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Т.е. вы заплатили, но оплата не попала на ваш счет в ПФ? Но в ИС вы её показали?
    Елника. спасибо за помощь!

    Я уже съездила в ПФР, разобралась со своими ошибками
    там оказалась немного другая ситуация - наши ИС за прошлые периоды вообще не заводили (из-за ошибки), только РСВ

    Поэтому просят ИС "исходные" за каждый период, а РСВ корректирующие... вот как-то так...

  10. Аноним
    Гость
    Добрый день, сдавала отчетность в ПФР за 1 квартал 2012 года...отказали, пришел протокол и ПФР о расхождения сумм в РСВ и ИС об оплате за 2010 год. Ошибку я нашла, в СЗВ-6-1 и такая же ситуация за 1 квартал 12 года. Правильно ли я понимаю, что при формировании отчетности за 1 полугодие 12 года, прикрепляю корректировку по ИС за 2010 г. и корректировку за 1 квартал 12 года? А если в РСВ все было правильно их подавать не надо?

  11. Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    42
    Подскажите, пожалуйста!Сдавала отчет за 2 квартал 2012г., надо сделать корр-ку за 1 квартал.РСВ-1 вроде получилась, а вот в СЗВ- нули!!!Как правильно заполнить???ПЛИЗ....Делаю в Spu_orb и в какой последовательности делать...может я не так делаю...совсем запуталась...(((

  12. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Делаете ИСХД по сотруднику, добавляете по нему же КОРР, период ставите тот, за который исправления, т.е. будет 2 периода - отчетный 2 кв. и корректируемый 1 кв. В КОРР данные 1 кв. повторяете все за исключением исправления. Исправление - это не разница, а именно нужная правильная сумма.

  13. Аноним
    Гость

    Помогите Корректировка РСВ-1 и перс отчётности

    Добрый день!Подскажите, пжл, как исправить ошибки в РСВ-1 за 1 квартал 2010г, обнаруженные в 2 квартале 2012г. Работаю первый год и при сдаче отчёта за 2 квартал 2012г, в ПФР сказали, что обнаружены ошибки , которые тянутся аж с 1 квартала 2010г. Бывший бухгалтер не соизволила исправить их, а я раньше не касалась этого, но нужно исправлять, чтобы в дальнейшем всё ровно было.
    Скажите, если на конец 2009г идёт переплата по уплаченным страх.взносам, что мне с ней делать? По стр.100 РСВ-1 за 1 кв 2010г её поставить или я должна её как-то учесть в уплатах за 1 кв 2010г?
    Т.к ошибки с 1кв 2010 г, значит и все последующие отчёты не верные?И перс.учёт соответственно тоже нужно корректировать?
    В конце 2010г. организация перешла в другое отделение ПФР,юр.адрес сменился. Сейчас в протоколах проверки РСВ-1 за 1 квартал 2010г от пенс фонда, выдаётся ошибка, что адрес не совпадает с базой.
    И ещё вопрос.Отчёты за 2009,2010 г.г. составлялись в программе, которой у меня уже нет.Чтобы сдать корректировки, я должна в эл.виде создать исходную, а в ней корректировку. А как сделать так, чтобы номера пачек совпадали со сданными отчётами?
    Помогите, пожалуйста разобраться, как мне исправить всё это!

  14. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    1
    У меня похожая ситуация кто-нибудь помогите пожалуйста

  15. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как сделать так, чтобы номера пачек совпадали со сданными отчётами?
    Помогите, пожалуйста разобраться, как мне исправить всё это!
    Готовый XML-отчет открываете с помощью Блокнота и исправляете № пачки в 3 строке "Имя файла" между -DCK-00002-DPT, какой вам нужно. Сохраняете. Аналогично переименовываете сам файл.

  16. Клерк Аватар для НатаГлБух
    Регистрация
    28.06.2011
    Сообщений
    9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста пошагово как прикрепить корректировку к основному отчету. Сведения за 9 месяцев сформированы, а что дальше не знаю. Корректировка заключается в добавлении СЗВ-1 за 1 квартал 2012г., возможно нужно добавить АДВ 6-3, но думаю она выйдет автоматически.

  17. Клерк Аватар для НатаГлБух
    Регистрация
    28.06.2011
    Сообщений
    9
    Забыла уточнить, что программа 1С 8.2 базовая.

  18. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от НатаГлБух Посмотреть сообщение
    Корректировка заключается в добавлении СЗВ-1 за 1 квартал 2012г., возможно нужно добавить АДВ 6-3, но думаю она выйдет автоматически.
    Вы про СЗВ-6-1?
    Добавляете пачку с типом сведений КОРР и видом СЗВ-6-1. Подбираете сотрудника. Суммы можно менять по кнопке Редактировать.

  19. Клерк Аватар для Ната1
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Omsk
    Сообщений
    93
    Подскажите пожалуйста, по такой ситуации. ИС из 1С: выгрузились по форме СЗВ-6-1, какие-то территориальные условия проставились льготные. На самом деле должно было быть по форме СЗВ-6-2. Как подать корректировку?

  20. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Ната1 Посмотреть сообщение
    ИС из 1С: выгрузились по форме СЗВ-6-1, какие-то территориальные условия проставились льготные. На самом деле должно было быть по форме СЗВ-6-2. Как подать корректировку?
    У вас РКС/МКС? Тогда все правильно.
    Если нет - корректируйте стаж, убирайте льготы.

  21. Клерк Аватар для НатаГлБух
    Регистрация
    28.06.2011
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Вы про СЗВ-6-1?
    Добавляете пачку с типом сведений КОРР и видом СЗВ-6-1. Подбираете сотрудника. Суммы можно менять по кнопке Редактировать.
    Делаю как вы посоветовали, в итоге если добавляю пачку с корр. сведениями за 1 кв. в отчет за 9 месяцев - ругается, что сведения о стаже не должны быть раньше отчетного периода, если же добавляю пачку с корр. сведениями за 1 кв. в отчет за 1 квартал - то ругается, что корректировка должна предшествовать отчетному периоду, получается замкнутый круг...

  22. Клерк
    Регистрация
    01.11.2012
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста как сделать корректировку индивидуальных сведений. Мне нужно снять начисления за 2 квартал 2012г в 2 месяцах. Программа Spu_orb. Сделала корректирующие ИС период 3 квартал корректировка 2 квартал, РСВ корректирующая за 2 квартал, в выгрузке в сзв-6 одни нули.Что делаю не так?

  23. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от НатаГлБух Посмотреть сообщение
    то ругается, что корректировка должна предшествовать отчетному периоду, получается замкнутый круг...
    Кто ругается? 1С? Попробуйте в 3 кв. сначала КОРР завести, потом ИСХД.

  24. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Аспарагус Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как сделать корректировку индивидуальных сведений. Мне нужно снять начисления за 2 квартал 2012г в 2 месяцах. Программа Spu_orb. Сделала корректирующие ИС период 3 квартал корректировка 2 квартал, РСВ корректирующая за 2 квартал, в выгрузке в сзв-6 одни нули.Что делаю не так?
    По правилам создания пакета в нем д.б.
    РСВ-1 исходная за расчетный квартал
    СЗВ-6 ИСХД
    СЗВ-6 КОРР
    АДВ-6-2 общая

    Все корректировки РСВ-1 за предыдущие кварталы д.б. сформированы и отправлены ОТДЕЛЬНО до основного расчета.

  25. Клерк Аватар для Ната1
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Omsk
    Сообщений
    93
    Как отправить РСВ-1 отдельно? Если у меня корректировка за полугодие, то я в 9 мес должна сделать корректирующий отчет?

  26. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Ната1 Посмотреть сообщение
    Как отправить РСВ-1 отдельно?
    Если ТКС, то просто отправляете одну корректирующую.
    Цитата Сообщение от Ната1 Посмотреть сообщение
    Если у меня корректировка за полугодие, то я в 9 мес должна сделать корректирующий отчет?
    Если на основании вашей корректировки полугодия изменились данные в РСВ-1 за 9 мес. и пакет уже отправлен , то да.

  27. Клерк
    Регистрация
    20.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2
    Прошу помочь. Обнаружила в 2009-2011 годах нерабочие дни по коду АДМИНИСТР. Отчеты сданы как за полностью отработанные дни. Что мне теперь делать? Надо сдавать КОРРЕКТИР. отчеты за все года и как? Заранее благодарна.

  28. Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Nlogistic Посмотреть сообщение
    Прошу помочь. Обнаружила в 2009-2011 годах нерабочие дни по коду АДМИНИСТР. Отчеты сданы как за полностью отработанные дни. Что мне теперь делать? Надо сдавать КОРРЕКТИР. отчеты за все года и как? Заранее благодарна.
    Да, надо подать корректирующие ИС за предыдущие отчетные периоды.
    Корректирующие СЗВ-6-1 за 2010-2011 годы в комплекте с исходными ИС за отчетный период.
    И отдельно корректирующие СЗВ-4 за 2009 год.

  29. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Сообщений
    2
    Очень необходима помощь!!! Согласно акту проверки ПФ необходимо доначислить нескольким сотрудникам страховые взносы за 2010 и 2011гг. и подать корректирующие сведения за эти периоды. Но у этих сотрудников по результатам года уже превышена база для начисления страховых взносов. Как быть?

  30. Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Sun2010 Посмотреть сообщение
    Но у этих сотрудников по результатам года уже превышена база для начисления страховых взносов. Как быть?
    Если по вашему тарифу есть % взносов по превышению базы, то доначислите и уплатите солидарную часть с этой суммы.
    ИМХО, если ошибка и превышение базы в разных кварталах, то по ИС 2 корректировки. Там где ошибка - увеличить, там где превышение базы - уменьшить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)