×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Ola-L Ola-L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50

    КДР расходы на ОС

    Я правильно понимаю что при принятии в расходы списания остаточной стоимости ОС, которые приобретены до момента УСН, заполняем раздел 2, а в разделе 1 (доходы и расходы) эта сумма расходов никак не отражается? В разделе 3 учитываем в расходах сумму расходов по разделу 1 + расходы по ОС из раздела 2?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Helper-2005 Helper-2005 вне форума
    Клерк Аватар для Helper-2005
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,579
    Ola-L, нет! См. "Порядок отражения хоз.операций в книге учета..." (Прил. 2 к Приказу МНС России от 28.10.2002 № БГ-3-22-606).
    В разделе 2 заполняется 1 лист на каждый квартал использования таких ОС - нарастающим итогом. Т.е. вероятнее всего, получится 4 листа: за 1 квартал, полугодие, 9 мес., год. Итоговая сумма по гр.13 соответствующего отчетного (налогового) периода отражается в графе 7 (теперь- 5) раздела 1.
    Я последним днем квартала делаю запись, например: "30.06.04, расчет//Расходы на приобретение ОС//Сумма".

  3. #3
    Ola-L Ola-L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    Не понимаю..
    В годовой книге ДиР 4 листа раздела2? Я не брала в расходы 1,2,3 квартала расходы по ОС, За год хочу взять всю сумму годовую сразу.
    заполнила 1 лист по ОС раздела 2. В разделе 1 книги ДИР эта сумма расходов должна как-то фигурировать?

  4. #4
    Ola-L Ola-L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Helper-2005
    Я последним днем квартала делаю запись, например: "30.06.04, расчет//Расходы на приобретение ОС//Сумма".
    Вот эта запись в разделе 1 идет у вас? Я понимаю что у меня получается не очень правильно..что вся сумма расходов по ОС учитывается сразу , но с др стороны налоговый период год и не искажается налогооблагаемая база. А что до штрафа за порядок ведения книги ДиР - тут он редко кому не обеспечен.
    Т.е. мне надо сделать запись в разделе 1 - 31.12.04 расчет на ОС и поставить сумму? - естественно эта сумма пройдет только в расходах, учитываемых при н/обложении

  5. #5
    Helper-2005 Helper-2005 вне форума
    Клерк Аватар для Helper-2005
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,579
    Ola-L, ДА (хотя это и не совсем правильно, ИМХО)!

  6. #6
    Ola-L Ola-L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    Понимаю что надо было по кварталам рисовать.. но теперь уже ничего не попишешь.. А еще - листов раздела 2 сколько у меня д.б.? Один за 2004 год весь со всей годовой суммой расхода или 4 по каждому кварталу?

  7. #7
    Helper-2005 Helper-2005 вне форума
    Клерк Аватар для Helper-2005
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,579
    Теперь уже сложно советовать... Я бы сделала, наверное, все равно 4 листа раздела 2, а в 1 разделе - общую сумму отразила 31.12.04. Лучше 1 нарушение, чем 2 - верно?

  8. #8
    Ola-L Ola-L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    Так и сделаю. Конечно лучше 1 нарушение.
    А сколько там штраф за нарушение порядка ведения книги?

  9. #9
    Helper-2005 Helper-2005 вне форума
    Клерк Аватар для Helper-2005
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,579
    Не знаю... Если это обозвать грубым нарушением правил учета доходов и расходов...в теч. 1 налогового периода - 5000 руб. (п.1 т. 120 НК).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)