Добрый день! Перешли на УСН с 2012. Кафе. Ведем БУ. Когда были на ОСНО, материалы(продукты), переданные в производство, списывали общей суммой. Т.е. номенклатуру в бух проге не вели. НДС, соответственно, уходил в возмещение. А теперь, при УСН, не соображу, как списать НДС на потраченные в производство продукты. Ведь он разный - 10, 18, и без него. Хорошо бы списать в производство весь купленный в отчетном периоде товар (вместе с НДС). Понимаю, что по методу начисления бухгалтерский финансовый результат будет не корректный, но по году немного плюс-минус он будет близок к реальному. Можно пойти на столько вразрез ПБУ? Чем обосновать тогда? Если ни в коем случае нельзя, то что можете предложить со списанием НДС в затраты? Спасибо заранее. Очень жду предложений!


Ответить с цитированием