×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

    Занижение Кт и Дт задолженности в балансе(не полностью отражены)

    здравствуйте уважаемые клерки!
    аудитор сообщил что Дт и Кт занижена (сальдо свернутое по счетам 62,60,76)Чем это грозит?
    влияет ли на какие то экономические показатели? Коэф платежеспособности например
    Дело в том что сальдо в разрезе договоров (и расчетных документов)еще больше увеличено.
    Это связано с тем,что времени чтоб отследить чтобы закрылся каждый договор было мало.
    Хотя в прогр надо было сделать взимозачет и тогда бы одиноковое сальдо не висело
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Olya09; 23.05.2012 в 11:44.

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Штрафы на ошибки в бухотчетности незначительные. если строка баланса искажена более чем на 10%.
    Поищите. а вообще 60 и 62 счета нужно либо причесывать. Либо вручную строки в балансе заполнять. Я так например делаю, но я знаю что у меня по кажому контрагенту только один договор- скидываю в эксель оборотку без зарреза субчсетов и договоров и вывожу отбельно Д задолженность и К задолженность. - там где не удалось допричесать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Спасибо...Ох я замучилась причесывать. У меня покаждому модет быть по 23 и более договоров,обязательства схожие

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Ваш баланс налоговой не нужен, они на встречных проверках сидят.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    объясните новичку, "причесывать" это закрывать например долг, т. е. мы заплатили, допустим, транспортной компании, а документов от них так и не получили, в 1с висит задолженность, оставлять ее, или как то можно закрыть?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Аноним, или документы получить и закрыть

  7. #7
    Аноним
    Гость
    документы не будут получены, оставить висеть как задолженность...?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Аноним, да

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Причесывать это в моем понимании когда договор закрылся аванс висит одинаковая сумма и по 60.01 и 60.02 и 62.02 62.01 сумма не "схлопывается" надо в программе взимозачет у одного и того же контр по договорам или перепроводить из-за временных промежутков реализации и поступления на р/с (или списания и доков от поставщиков)

  10. #10
    Аноним
    Гость
    можно ли эту задолженность как то списать, и как это отразится на прибыли?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)