Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в ситуации, первый раз столкнулся с внешнеторговой деятельностью, не могу понять что к чему.
Мы фирма на УСН (доходы). Закупаем товар у иностраного поставщика не имеющего представительства в России. Сумма контракта 13000 евро, оплата с нашего валютного счета. Поставка товара из-за границы на условиях DDP (Краснодар). Растаможка будет производится в Москве. НДС будем платить мы.
Вопросы:
1. Что в данном случае будет являться местом реализации товара? И как следствие, являемся ли мы налоговым агентом по НДС в отношении иностранного поставщика?
2. Куда и в какие сроки мы должны платить НДС?
3. НДС при ввозе я так понимаю считается со стоимости товара + таможенная пошлина. На какую дата определяется курс евро для расчета суммы НДС и таможенной пошлины?
4. Условие DDP подразумевает оплату поставщиком всех сбором и налогов, если НДС платим мы и это условие прямо не прописано в контракте, какие могут быть последствия?
5. Какую отчетность и куда мы должны сдавать в рамках этой сделки?


Ответить с цитированием


