×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Аноним
    Гость

    Амортизация ОС

    Добрый день помоги пожалуйста разобраться.Объект основного средства (автомобиль) полностью самортизирован. Каковы наши дальнейшие действия, ведь на балансе ОС нет, а фактически используется.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь на балансе ОС нет
    А куда оно делось?
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Закрылось Д 02.1- К01.1

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Кто сказал делать такую проводку?
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость
    Прошу прощения за предыдущую запись ошиблась. 01=02 самортизированно полностью и в балансе не отражается по строке 1130

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну не отражается и не отражается.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Каковы наши дальнейшие действия
    Никаковы.
    Best regards, Михаил

  7. Аноним
    Гость
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться? А то ведь получается что как бы его нет вообще. Или я что то путаю?

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться?
    Не должен.
    Best regards, Михаил

  9. Аноним
    Гость
    Все понятно спасибо

  10. Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться? А то ведь получается что как бы его нет вообще. Или я что то путаю?
    Ну если ОС продолжает использоваться и есть затраты на его использования, чисто для себя, и для налоговой кстати тоже, я бы поставил его по символической цене на забалансовый счет, и составил бы что-то типа записки, что самортизировано полностью но все еще пригодно для использования и поэтому для учета средств производства перевожу его на забаланс

  11. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Так а что мешает на 01 оставить?
    Best regards, Михаил

  12. Клерк
    Регистрация
    10.12.2011
    Сообщений
    57
    Дорый вечер!Шеф снова озадачил.
    Купили всякую всячину числящуюся у прежнего владельца на ОС( шкафчмкм всякие, стелажи и пр), стоимость менее 40000р.Я списала срузу все на забаланс, надо ли заводить карточки покаждому ОС и вообще какие документы составить при приемке,начислять ли налог на имущество, можно ли предъявить НДС к возврату?????

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Вновь, Вы списываете такое имущество в затраты, а не вообще списываете. Учитывать его надо, но не обязательно карточками.
    Налог на имущество начисляется на ОС, а это у Вас не ОС.
    Возврат НДС зависит о того, дали Вам документы с НДС или нет

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Вновь Посмотреть сообщение
    Я списала срузу все на забаланс
    У вас по учетной политике эти ценности учитываются в составе МПЗ? Надеюсь, проводки были 10 - 60; 44 (26) - 10?
    Как вы дальше это будете учитывать - строго не определено, должны просто обеспечить сохранность
    начислять ли налог на имущество
    Налог на имущество начисляется только на основные средства
    можно ли предъявить НДС к возврату?????
    Если вы это имущество используете в деятельности, облагаемой НДС, и продавец вам счет-фактуру с НДС выдал, то можно

  15. Клерк
    Регистрация
    10.12.2011
    Сообщений
    57
    Добрый вечер! Большое спасибо за ответы.Счета с НДС есть., вот только по второй проводке сомнения, я сделала 20-10, че то я как то с 26 сч " не дружу", наверное чего то еще не допонимаю.
    а в какой теме можно поговорить про использование плана-счетов?
    Еще раз большое спасибо

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Вновь Посмотреть сообщение
    вот только по второй проводке сомнения, я сделала 20-10, че то я как то с 26 сч " не дружу", наверное чего то еще не допонимаю.
    Использование затратного счета зависит от того, где и как вы это имущество используете
    20 - если в производстве (в т.ч. прямые расходы по работам/услугам)
    26 - для общих нужд фирмы
    44 - в торговых организациях

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)