×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140

    Перевыставление расходов другому юр лицу

    ООО на ОСНО. По условиям договора с заказчиком выполняем монтаж за 100 тр + заказчик компенсирует расходы (в сумме по факту их осуществления) на проезд и проживание работника на объекте.
    На 100 тр выписываю счет, акт, сч-ф это понятно.
    ВОПРОС: А на перевыставление расходов достаточно Счета с формулировкой КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ СОГЛАСНО ДОГОВОРА?
    Плюс прикладываю оригиналы отчетных документов (билеты, счет гостиницы, прочие чеки).
    Провожу через 76 счет. Д71 К51 перечислено работнику, Д76 К71 Авансовый отчет работника, Д51 К76 перечислена компенсация.
    Так? Подскажите, пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Цитата Сообщение от DaisyCrazy Посмотреть сообщение
    Так?
    да

  3. Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140
    Уже предвижу вопрос заказчика: где сч-ф? чтобы ему вычет НДС сделать, т.к. в билетах и счете гостиницы выделен НДС?

  4. Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140
    Все таки я сомневаюсь, боюсь не включать сумму компенсации (Д76 К51) в базу по НДС и НП. Подскажите, были ли у кого-нибудь претензии налоговиков по этому поводу (типа компенсация расходов это часть стоимости услуг и доначисляли налоги)? Помогите, пожалуйста!

  5. Blueberry
    Гость
    Почему бы вам всю сумму, полученную от заказчика не оформлять как выручку? Тогда и вашему заказчику будет удобно. Только в сумму не забудьте заложить свой интерес.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)