ООО на ОСНО. По условиям договора с заказчиком выполняем монтаж за 100 тр + заказчик компенсирует расходы (в сумме по факту их осуществления) на проезд и проживание работника на объекте.
На 100 тр выписываю счет, акт, сч-ф это понятно.
ВОПРОС: А на перевыставление расходов достаточно Счета с формулировкой КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ СОГЛАСНО ДОГОВОРА?
Плюс прикладываю оригиналы отчетных документов (билеты, счет гостиницы, прочие чеки).
Провожу через 76 счет. Д71 К51 перечислено работнику, Д76 К71 Авансовый отчет работника, Д51 К76 перечислена компенсация.
Так? Подскажите, пожалуйста![]()


Ответить с цитированием
