Подскажите, плиз, ни разу не сталкивались с таким.
1.Проверка выявила занижение н/облагаемой базы по нплогу на прибыль, и соответсвенно, самого налога. Материалы были отнесены на с/ст, а нужно на ОС.
2.списаны ОС, не связанные с производственной деятельностью, и тоже самое с налогооблагаемой базой по прибыли.
3.по НДС - мы зачли из бюджета сумму НДС с материалов, которые оплатили из заемных средств (беспроцентный займ, который мы не вернули). Т.е. необоснованно уменьшили платеж в бюджет.
4.неправомерно предъявили к возмещению из бюджета НДС по материалам непроизводственного назначения.
Помогите, какие проводки у меня должны быть?
И в догонку - штрафы и пени начислять на 99счет? ( кпримеру по НДС 99-68,2)?
Не дайте пропасть![]()


