Ситуация следующая:
в 2009г мы подавали уточненки за 2007г по НДС
уточненки были к уменьшению, у нас получилась переплата
но! мы не подавали писем ни на возврат излишне уплаченного налога ни на зачет
сейчас я взяла сальдовки за 2009-2011гг
там у нас стоит сальдо по НДС на начало 2009г - 0, а потом уже корректировки в середине 2009г., по итогам 2009г переплата
вопрос - могу ли я сейчас зачесть эту переплату или "все пропало"?


Ответить с цитированием
