Подскажите, пожалуйста, правильно ли я разобралась. В таможенный союз входят все страны ктороме Белорусии и Казахстана. Если мы на УСН (Д-Р), то уплачивая НДС на тамоне (товар из Турции), мы должны оплатить НДС и подать налоговую декларацию по косвенным налогам. А потом этот НДС ставим в расходы по УСН? А оприходовать товар нужно по декларациям? или по фактурам или как?


