×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В 4 кв. вы весь предъявленный вам поставщиками/подярдчиками НДС приняли к вычету? И тот, который относится непосредственно к производству экспортной продукции, и по ОХЗ?
    Да весь

  2. #32
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Натулёчек Посмотреть сообщение
    Аноним, я бы уточнила 4 квартал, а просьбу налоговиков по телефону проигнорировала..оснований трогать 1 квартал не вижу
    Добавили бы сумму "востановления" до той, которая у меня на возмещение по экспортной сделке?

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.
    убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сумму "востановления" до той, которая у меня на возмещение по экспортной сделке
    до верной суммы

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?
    С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.
    Спасибо. Теперь поняла.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2009
    Адрес
    живу дома
    Сообщений
    550
    добрый день, уважаемые клерки!
    Совершенно неожиданно столкнулась с экспортом в этом квартале и вот не пойму что-то ничего по поводу восстановления НДС....
    У нас была всего лишь одна продажа в Беларусь во втором квартале, я вот читаю форум и понимаю, что я должна восстановить НДС от поставщика, по этому товару, но я никак не могу определить когда этот товар мы купили, у нас все время одна и та же номенклатура, но цены из в месяца в месяц разные, как посчитать НДС, который нужно восстановить я что-то никак не пойму....
    Подскажите, пожалуйста...
    Или может быть киньте ссылки или названия нормативных документов где это все написано
    Заранее спасибо
    Буду признательна за ответ....
    Декларацию подала пока без экспортной операции

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)