Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите плз. как быть в следующей ситуации :
ПБОЮЛ работает по традиционной схеме.
На данный момент возникла проблема по исчеслению НДС по авансам.
По поиску в FAQ не нашел ответа на свой вопрос (если просмотрел то прошу не пинать ногами).
Так вот схема простая.
Получаю заказ от клиента на товар, нахожу компанию где им могу закупиться и получаю от этой компании счет на оплату товара.
После этого со своей дельтой выставляю счет своему клиенту на оплату. Мой клиент проплачивает мне на расчетный счет, после этого я проплачиваю тот счет который мне выставили, забираю товар и произвожу поставку от своего ПБОЮЛ.
Если все это происходит в течении одного квартала, проблем нет, а вот если деньги ко мне пришли в одном а поставку делаю в другом, то как мне быть с НДС?
В каком квартале должен я учитывать пришедшую ко мне на р/с сумму в расчете налогооблагаемой базы ? по факту прихода денег, или по моменту поставки ?
Извините Уважаемые, бухгалтера нет, а посему если допустил ошибку в терминах - прошу не ругать.
С Уважением Александр

