×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Сообщений
    11

    Вопрос ПБОЮЛ, НДС, аванс.....

    Здравствуйте Уважаемые!
    Подскажите плз. как быть в следующей ситуации :
    ПБОЮЛ работает по традиционной схеме.
    На данный момент возникла проблема по исчеслению НДС по авансам.
    По поиску в FAQ не нашел ответа на свой вопрос (если просмотрел то прошу не пинать ногами).
    Так вот схема простая.
    Получаю заказ от клиента на товар, нахожу компанию где им могу закупиться и получаю от этой компании счет на оплату товара.
    После этого со своей дельтой выставляю счет своему клиенту на оплату. Мой клиент проплачивает мне на расчетный счет, после этого я проплачиваю тот счет который мне выставили, забираю товар и произвожу поставку от своего ПБОЮЛ.
    Если все это происходит в течении одного квартала, проблем нет, а вот если деньги ко мне пришли в одном а поставку делаю в другом, то как мне быть с НДС?
    В каком квартале должен я учитывать пришедшую ко мне на р/с сумму в расчете налогооблагаемой базы ? по факту прихода денег, или по моменту поставки ?
    Извините Уважаемые, бухгалтера нет, а посему если допустил ошибку в терминах - прошу не ругать.
    С Уважением Александр
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    по факту прихода денег

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Сообщений
    11
    Спасибо за ответ.
    В продолжении - вопрос такой.
    При ситуации, когда деньги авансом получены, НДС уплачен , но по разным причинам поставка срывается.
    Мы должны возвратить деньги клиенту.
    Как тогда быть с уплаченным НДС ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Ставите к вычету в том налоговом периоде, когда производите возврат денег.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)