Мы на УСН 15 %. Оплатили путевку сотруднику. Сумма 32000. Вот запуталась облагать ли взносами в ПФ. Что у нас получается. Понятно, что с чистой прибыли. Дальше можно учесть по п. 9 ст. 217 НК? А что касается статьи 9 п. 1.5. Если заключить договор на мед. обслуживание с этим санаторием? А еще можно оформить как дарение, тогда облагать НДФЛ свыше 4000, но вот в 212ФЗ ничего о том, что такое не облагается, не увидела. А вот кто-то из коллег писал. И вопрос проводок. Прошла оплата по безналу и получены с/ф и накл.и отрывной талон к сан-кур путевке. Поделитесь опытом, бухгалтера...