×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счет-фактура за неделю до отгрузки

    ИП на УСН продает товар ( продукты питания) на экспорт. Для оформления сертификата соответствия Торгово-Промышленная Палата требует с ИП счет-фактуру.
    Но отгрузка будет только через 1-2 недели. А сотрудник- декларант настаивает на Заблаговременном оформлении сертификата и требует с бухгалтерии этот фиктивный , по сути, счет-фактуру, мотивируя тем, что в сертификате указывается номер и дата счета-фактуры.

    Понятно, что это нонсенс, что сначала надо товар отгрузить, а потом счет-фактуру оформлять.

    А так получается такой пакет документов: допустим, счет-фактура от 20.06, ЦМР ( или ж/д накладная) и все остальное от 27.06.

    Можно ли исправить данную ситуацию, если нет - то чем в случае проверки ( налоговой) нам грозит несовпадение дат?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    чем в случае проверки ( налоговой) нам грозит несовпадение дат?
    Вы упрощенец, с/ф выставлять (и хранить) не обязаны и налоговой сопоставлять нечего. Если уж такая критическая ситуация дайте декларанту один экземпляр и забудьте про него.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А покупателю мы обязаны предоставлять сч-ф? Белоруссия, напр, с нас его требует... Но там даты совпадают, т.к. все оформляется в один день, а сертификат не нужен.
    Или можно выдать всем, кто требует по экземпляру, а себе оставить только накладные и транспортные?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Белоруссия, напр, с нас его требует... Но там даты совпадают
    Ну и славно.



    себе оставить только накладные и транспортные?
    Да. Ну или если есть любовь к лишней макулатуре оставить себе экземпляр, который выставляете при экспорте, а с/ф для сертификации в помойку.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Ага, поясню нашу ситуацию. С Белоруссией все хорошо.
    Но вот по другим странам так:
    мы выставляем счет на предоплату, получаем на счет деньги и начинаем готовить в ТПП сертификат, заказывать транспорт, подготавливать продукцию.
    В общем, задержки с отгрузкой после предоплаты составляют до 2-3 недель.
    Оформляем счет-фактуру, на основании которой ( и платежного поручения) нам выписывают вышеуказанный сертификат.

    Счет-фактура распечатывается сразу в 7-8 экземплярах, т.к. 1 идет в ТПП, 2й в таможню, несколько едут с грузом через границу получателю, один с отметкой таможни остается нам.

    № и дата этого счета-фактуры фигурирует в сертификате, ЦМРке или ж/д накладной, декларации на товары.

    Мы же не можем выдать сейчас сч-ф под одним номером для ТПП, а через неделю под другим номером и датой для таможни и клиента...

    Т.е. вот этот доотгрузочный сч-ф проходит у нас по всем документам прямо "красной нитью" !

    Вот поэтому, собственно, и сомнения, не будет ли к нам претензий со стороны контролирующих органов ?
    Или можно не переживать по этому вопросу, т.к. изначально мы не плательщики НДС и ответственности за криво выписанные свои сч-ф не несем?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ответственности за криво выписанные свои сч-ф не несем?
    Не несете. И не надо их перед налоговой веером раскладывать.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо Вам за помощь!

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Сами попали в такую ситуацию, отличие только в том, что мы на ОСНО. Оформляем сейчас сертификат происхождения. Просят счет-фактуру. Отрузка будет через 2 недели. Не будет ли у налоговой претензий к несоответствию даты счет-фактуры и даты ГТД, когда мы предоставим комплект документов для возмещения НДС???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)