Добрый день. Вопрос, конечно, глупый, но я никак не соображу.
Товар был куплен в 3 квартале 2011 г. Был продан тоже в 3 квартале. А теперь выясняется, что несколько ед. товара были проданы не в сентябре, а в октябре. Как мне декларацию править?
Изъять НДС по непроданному товару, а из входящего его тоже убрать?
Извините за тупость![]()




