Доброго всем, дня.
Нуждаюсь в Вашей помощи, коллеги. Ситуация такая. Предприниматель имеет две торговые точки, соответственно переведен на ЕНВД. С августа прошлого года он один из своих торговых мест сдает в аренду. И получает сумму за аренду ежемесячно на расчетный счет. В платежных документах указано «за аренду. Без ндс». В течение прошлого года два раза суммы за товар ему перечисляли на р/с.
Теперь вопросы.
1. Получается мне сейчас нужно сдавать на него НДФЛ-3 с доходом от аренды плюс то что пришло безналом? Воспользуюсь 20% вычетом по ндфл, в связи с тем не могут быть представлены расходные документы? Сдать в срок до 30.04 и перечилить до 15.07.
2. Ситуация по ЕСН по предпринимателю. Сдаю поквартально расчеты плюс годовая декларация. Какие либо вычеты могу получить или весь доход облагаю?
3. Ситуация по НДС. Также декларации поквартально плюс за год. Каким образом начислять? Сумму за аренду умножать на ставку 18% и все?
4. По штрафам. Кроме штрафа за невовремя поданную декларацию и пени, еще что – нибудь светит?
5. Что еще забыл? Проверьте, все ли правильно записал.
Заранее Благодарю.
