Здравствуйте. Я к сожалению не знаю этой темы, помогите разобраться.
Наша компания оказывает услуги по ремонту строительной техники.
Зачасти для этой техники мы проводим, как реализацию товара. Аудиторы говорили мне, что лучше товар приходовать на 10 и списывать на производство, т.к. мы являемся подрядчиком.
Скажите как правильнее?
Почему-то тут в прошлом году так и было, а сейчас перешли на реализацию. Говорят, что удобнее так заказчикам. Или кому-то ещё. Не понимаю. Т.к. главбух предыдущий была такая же умная, как я, ну а директор не понимает в этом деле.
А как правильнее??? Как лучше для налогообложения?
НДС тут большой, а прибыл малюсенькая. Тут аренда у нас большая без ндс.
Что делать? Подскажите, что почитать?
Самой так сложно разобраться.
Вопрос в чем?! Как правильнее отражать эти услуги и запчасти?
Как уменьшить НДС без вредя для прибыли?
Как провести услугу заказчику и включить в стоимость услуги товар? Как провести это по бухгалтерии?![]()


Ответить с цитированием
