×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    28.06.2012
    Сообщений
    2

    Вопрос по НДС для ЕСХН

    Всем добрый день.

    Ситуация:

    Предприятие создано в 2010 году, баланс нулевой поставлено на ЕСХН. Ведет инвестиционную деятельность по строительству животноводческого комплекса.

    Вопрос-ответ:

    1. НДС по выручке - ставка 0%, соответственно НДС полученный всегда = 0 руб.
    2. При приобретениии ТМЦ и при строительстве капитальных объектов набегает огромная сумма НДС, соответственно вопросы - она возмещается из бюджета? или она учитывается в расходах?

    Первое в кодексе написано, что ЕСХН-овцы, не являются плательщиками НДС кроме импорта. Первое, что приходит в голову это по счет фактуре не оплачивается НДС и сами НДС не начисляем на продукцию.

    Второе в кодексе написано, что "суммы НДС по приобретенным и оплаченным товарам (работам, услугам), расходы на приобретение (оплату) которых подлежат включению в состав расходов"

    Правильно ли я понимаю, что суммы уплаченных НДС за стройку, скот,ТМЦ не возместятся из бюджета при ЕСХН, второй данные расходы будут учитываться при исчислении налоговой базы с некоторыми особенностями
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от av.stekachev Посмотреть сообщение
    набегает огромная сумма НДС, соответственно вопросы - она возмещается из бюджета?
    Нет. Потому что организация на ЕСХН не плательщик этого налога

    Цитата Сообщение от av.stekachev Посмотреть сообщение
    это по счет фактуре не оплачивается НДС
    Это вот точно не так. Почему Вы вдруг собрались не оплачивать чужой НДС? Это ваша фирма ведь неплательщик, а не тот, кто продает.
    Для вашей фирмы НДС включается в стоимость ОС и списывается в расходы по правилам для ОС

  3. Клерк
    Регистрация
    28.06.2012
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нет. Потому что организация на ЕСХН не плательщик этого налога

    Это вот точно не так. Почему Вы вдруг собрались не оплачивать чужой НДС? Это ваша фирма ведь неплательщик, а не тот, кто продает.
    Для вашей фирмы НДС включается в стоимость ОС и списывается в расходы по правилам для ОС

    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)