При приобретении услуг получил счет-фактуру с выделенным НДС.
Понятно, что для УСН-15 ООО входной НДС это расход.
А как записать это в Книге?
Стоимость закупки с НДС или уже вычесть НДС и записать что останется, а сумму НДС в колонке "Расходы"? Помогите, сам в толк не возьму





