×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Неопытный
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    29

    Входной НДС-как записать в КДиР

    При приобретении услуг получил счет-фактуру с выделенным НДС.
    Понятно, что для УСН-15 ООО входной НДС это расход.
    А как записать это в Книге?
    Стоимость закупки с НДС или уже вычесть НДС и записать что останется, а сумму НДС в колонке "Расходы"? Помогите, сам в толк не возьму
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    10.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    Может быть всю сумму включить в расход.

  3. Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Нету у вас НДС в расход! Это - не налог для вас.
    У вас НДС входит в цену приобретения товаров-работ-услуг.
    Внимательно читайте Налоговый кодекс.

  4. Клерк
    Регистрация
    16.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    128
    Я выделяла отдельной строкой, кроме ОС. статья 346.16, п. 8, там написано:"суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам и услугам);"

  5. многостаночник офисный Аватар для Меламори
    Регистрация
    29.09.2004
    Сообщений
    1,366
    Цитата Сообщение от Kamand
    При приобретении услуг
    DIR, я так понимаю, что вопрос здесь - выводить его отдельной строкой в КДиР или в составе расходов.

  6. Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    В книге, выходит, отдельной строкой, чтобы доказать правомерность списания. Выходит, по Кодексу, что могут быть работы-услуги, не попадающие под расходы, но НДС по ним - можно списывать...
    Это я только сейчас понял

  7. serg82
    Гость
    Цитата Сообщение от malyavka
    статья 346.16, п. 8, там написано:"суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам и услугам);"
    Выходит, что НДС по приобретаемым услугам можно отнести в Расходы, а значит и надо записать в Книге как расход. Тогда придется самому расчитать стоимость закупки, т.к. обычно в счет-фактурах пишут "в т.ч.НДС 00-00"

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    serg82, я что-то не поняла, что Вы собираетесь сами расчитывать? Вот как раз в счет-фактуре и есть абсолютно конкретно - стоимость, НДС и сумма с НДС. В накладной может быть "в т.ч.НДС", а в счет-фактуре - нет.

  9. Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Если в счете-фактуре 00-00, то никакого "входного НДС" у вас нет!
    Не придумывайте себе забот!

  10. Неопытный
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    29
    Я наверно не совсем точно сформулировал вопрос.
    Значит, оплатил услугу, получил счет-фактуру с выделенным НДС. Допустим, Расход не влияет на налогооблагаемую базу, его в КДиР не записываем.
    А НДС пишем в КДиР в графу расход, т.к. влияет на НБ.
    Или я снова не прав?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)