У нас сложилась такая ситуация: в 2011 году мы должны клиенту поставить линию и в договоре она прописана как линия для фасовки. Мы купили несколько станков и передали в декабре 2011г. клиенту. Отписали документы (в документах стоит ЛИНИЯ). У меня проводки получились- комплектация сама: 41 (линия)-41 (станки), ну и отгрузка 62-41 (линии), 62-68 (НДС).
Потом, во время запуска обнаруживаем, что несколько станочков недопоставили (косяк нашего инженера). Я попросила клиента написать письмо с претензией о том, что линия нерабочая и не хватает элементов для полноценной работы. Мы закупаем еще 2 станка 41-60, и все окончательно ставим уже в марте 2012 года (т.к. станки шли долго).
Вопрос: куда мне теперь списать эти 2 станка, ведь линия то уже отгружена?
правомерно ли по закрытому (подписанные ТН, выписанные сч-ф) контракту ставить в расходы работы, которые мы оказали уже в новом налоговом периоде?



