×
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 135
  1. #91
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    надо, раз оно до сих пор числится на балансе

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Над.К. спасибо!

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2009
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    3
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ООО на ОСН, деятельность 1 месяц не велась (июнь), какие нулевки нужно сдать. Заранее спасибо.

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    13
    Добрый день!МУП тоже сдает только баланс и 2 форму, другие формы не нужно?

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    13
    Если верить консультанту, то только 2 формы
    2.2. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности

    Месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной (п. 3 ст. 14 Закона N 129-ФЗ, п. 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
    Промежуточная бухгалтерская отчетность включает (п. 49 ПБУ 4/99):
    - Бухгалтерский баланс;
    - Отчет о прибылях и убытках.
    В состав промежуточной бухгалтерской отчетности могут включаться Пояснения в тех случаях, когда это необходимо для понимания показателей бухгалтерской отчетности заинтересованными пользователями (п. п. 6, 50 ПБУ 4/99).
    Если промежуточная бухгалтерская отчетность не содержит пояснений, то графы "Пояснения" в Бухгалтерском балансе и Отчете о прибылях и убытках не заполняются.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО по данному вопросу см. Письмо ФНС России от 06.05.2011 N КЕ-4-3/7388@.

  6. #96
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Понимаю, что вопрос идиотский. При разноске банковской выписки, оплату от покупателя повесили на счет 62.1, хотя это был аванс. Счет-фактуру на аванс не сделали. В итоге сдали декларацию по ндс, без учета этой оплаты. Сейчас этот момент выяснился. Уточненка по ндс, без вариантов? Спасибо

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Понимаю, что вопрос идиотский. При разноске банковской выписки, оплату от покупателя повесили на счет 62.1, хотя это был аванс. Счет-фактуру на аванс не сделали. В итоге сдали декларацию по ндс, без учета этой оплаты. Сейчас этот момент выяснился. Уточненка по ндс, без вариантов? Спасибо
    Я думаю ничего страшного, если сейчас исправите на 62,2 и выпишите счет -факт. на аванс.Сумма к оплате ведь не изменится.А то что в декларации в другой строчке встанет, думаю не так страшно.

  8. #98
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Mawa Посмотреть сообщение
    А то что в декларации в другой строчке встанет, думаю не так страшно
    А то, что это будет в декларации другого налогового периода. думаете, тоже не страшно? И то, что недоплачен налог за предыдущий квартал, тоже ерунда?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уточненка по ндс, без вариантов?
    Если отгрузки по этому авансу в том же квартале не было, то уточненка, да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А то, что это будет в декларации другого налогового периода. думаете, тоже не страшно? И то, что недоплачен налог за предыдущий квартал, тоже ерунда?


    Если отгрузки по этому авансу в том же квартале не было, то уточненка, да.
    Почему декларация другого периода, тем же исправить нельзя?И почему налог недоплачен, если отгрузка была в том же периоде?

  10. #100
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    14
    Здравствуйте! Подскажите, пжста, что сдавать, если в отчетном периоде:
    у организации на ОСНО не было движений по р/с и в кассе, деятельность не велась. Но, есть займ, по которому было начисление (без уплаты) процентов. Также были траты директором своих личных средств на почтовые расходы и связь, оформлен авансовый отчет на израсходованные суммы (выплат из кассы не было). И получены и проведены акты на услуги связи.
    Сдавать:
    1. Единую упрощ. декларацию по НДС и прибыли.
    либо
    2. Единую упрощ. декларацию по НДС и Декларацию по налогу на прибыль.

    Заранее благодарю за ответ.

  11. #101
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Mawa Посмотреть сообщение
    Почему декларация другого периода, тем же исправить нельзя?
    Исправления в налоговом учете тем же периодом (а он уже закончился) - это и есть уточненная декларация.

    Цитата Сообщение от Mawa Посмотреть сообщение
    отгрузка была в том же периоде?
    В вопросе этой информации не было, это Вы так думаете, а что в реальности - неизвестно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Исправления в налоговом учете тем же периодом (а он уже закончился) - это и есть уточненная декларация.


    В вопросе этой информации не было, это Вы так думаете, а что в реальности - неизвестно.
    Так если, так как думаю, сумма к оплате не изменится.Если по правильному , вдруг проверят, то лучше сдать.Но уточненки привлекают внимание.

  13. #103
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    TiliaP, само название Единая говорит,что она должна быть единственной, поэтому в паре с другой декларацией она не может быть сдана
    Творю, но за последствия не...

  14. #104
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Уточненка по ндс, без вариантов?
    почему без вариантов!? Если отгрузка пройдет в следущем периоде, о не имеет смыла подавать уточненку, т.к. надо будет предъявлять к вычету. А пени не избежать в любом случае. Поэтому просто можно доплатить и все.
    Творю, но за последствия не...

  15. #105
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Если отгрузка пройдет в следущем периоде, о не имеет смыла подавать уточненку
    У НДС налоговый период - квартал, так что штраф за занижение налога будет, помимо пеней.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    TiliaP, само название Единая говорит,что она должна быть единственной, поэтому в паре с другой декларацией она не может быть сдана
    AZ 2, спасибо за ответ, этот момент разъяснили. Немного перефразирую тогда свой вопрос. В моей ситуации, описанной выше, следует сдавать:

    1. Единую упрощ. декларацию по НДС и прибыли.
    либо
    2. Декларацию по НДС и Декларацию по налогу на прибыль.

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2010
    Сообщений
    354
    Над.К, Скажите, а обязаны ООО на ОСНО сдавать справки о дебиторской и кредиторской задолженности?

  18. #108
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    help_little_buh, таких справок уже лет 8 как нет

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2010
    Сообщений
    354
    Над.К, спасибо, буду знать.

  20. #110
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от TiliaP Посмотреть сообщение
    оформлен авансовый отчет на израсходованные суммы (выплат из кассы не было)
    если не было выплат, то за какие "израсходованные суммы" авансовый отчет?

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2012
    Сообщений
    7
    Подскажите пожалуйста, если отправить отчет в ПФР заказным ценным письмом с уведомлением и описью 15 августа, будет ли считаться что я сдал вовремя ?

  22. #112
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от MSKRelax Посмотреть сообщение
    будет ли считаться что я сдал вовремя ?
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2012
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да.
    Спасибки

  24. #114
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    если не было выплат, то за какие "израсходованные суммы" авансовый отчет?
    видимо перерасход аванса (нулевого)....
    Почему-то я Вам верю...

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2010
    Сообщений
    118
    Доброе утро! Если мы сдали единую (упрощенную) налоговую декларацию, т.к. небыло никаких движений, нам форму1, и форму 2 надо сдавать? Спасибо заранее!

  26. #116
    Аноним
    Гость
    1)Сдали декларацию по налогу на прибыль с одной суммой(2700р), потом пересчитали и сумма оказалась больше на 1000р уплатили большую сумму, как отразить в декларации .Надо корректировочную или что делать

    2) у нас отсрочка на 200 дней налог на прибыль нужно платить за квартал в кот была реализация или по получении выручки?

  27. #117
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    ksu214, надо. то была налоговая отчетность, а это бухгалтерская.
    прочитать и не выписать нужное = зря потратить время

  28. #118
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Надо корректировочную или что делать
    да, с правильными данными. и до сдачи оплатить пени (если в срок уплаты не уложились)
    Почему-то я Вам верю...

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    29
    Девочки,подскажите, пожалуйста!!!!Если я заполняю декларацию по прибыли за 1 кв. 12г, то для расчета стр. 290(авансы на 2 кв. 12г), чтобы узнать, должны ли мы платить авансы на 2 кв. 12г. или нет, т.е. превысила ли моя выручка свыше 10млн. руб., я беру выручку: а) за 2 кв.11+3 кв. 11+4 кв.11+1кв. 12 или б) 1 кв.11+2 кв.11+3 кв.11+4кв.11, т.е. за 2011г. ???

  30. #120
    Аноним
    Гость

    сведения о потребности в работниках

    только сегодня узнала что надо подавать такой отчет в центр занятости -сведения о потребности в работниках
    каждый мес до 28 числа.
    мы не предоставляли.сказали бешенный штраф в районе 50000.почему в теме не написано про этот ответ?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы