
Сообщение от
Skazo4ka
Добрый день, уважаемые Клерковцы. Сложилась такая ситуация, что в нашей организации с октября 2011 г. работает сотрудник из другой страны. В 2011 г. он у нас в 1С проходил как нерезидент, и до сегодняшего дня тоже. Но недавно он обратился в отдел кадров, написав заявление о пересчете НДФЛ, в связи с тем что этот сотрудник находился на территории РФ уже чуть ли не с 2010 г. без выездов. И действительно, проверив его штампики в паспорте, мы убедились что это правда. За 2011г. сотрудник возместит излишне удерж. НДФЛ с налоговой, а вот как быть с 2012 г. (янв - май)?
1) Полагаю что можно начиная с з/п июня начислять НДФЛ по 13%, а выплачивать уже полностью начисленную сумму, таким образом сокращая разницу в излишне удержан-м НДФЛ. Т.е. по идее пересчитать сколько должны были удержать на самом деле за предыдущие 5 месяцев 2012 г. и постепенно за счет начислений с июня 13% засчитать разницу.
2) Нужно ли как-то извещать налоговую? По идее в этом году и КБК у 13 и 30% НДФЛ один.. соотв-но о взаимозачете писать думаю не стоит?