Добрый день, уважаемые Клерки! Очень прошу Вашей помощи... Ситуация в следующем: На конец 1 квартала висела сумма на сч.97, списывали ее во 2 квартале раными долями по месяцам. По бух.учету эта сумма списалась в затраты, а по налоговому почему-то идет расхождение на эту же сумму. Может быть ее как-то нужно проводить в конце квартала, чтоб она учлась и в НУ??Какими проводками списываются эти расходы???

Ответить с цитированием
