×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235

    Эврика Сторнирован НДС, корректировка книги покупок???

    Подскажите, как правильно сделать.
    Мы заказали ж.д. билеты в агентстве (для командировки). Потом отказались от одного билета (один не поехал).
    Д26К60, Д19К60, Д90К26- это в мае
    В июне отказались от билета Д90К60 красным, Д19К60 красным.

    Вопрос по книге покупок.
    1)Как правильно сделать записи. Я думаю так сделать сначала на всю сумму- в мае, потом красным на сумму корректировки НДС- в июне? Или в книге покупок красным не делают?
    И еще момент.
    2)Нам агенство сч-ф на билеты не предоставляет, только на свои услуги (комиссию), а на сами ж.д. билеты сч-ф нет. Это правильно? Но НДС я на возмещение ставлю. Можно?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Olga., расходы по командировкам признаются в момент этой самой командировки (авансовый отчет сотрудника), как и НДС по этим расходам
    Цитата Сообщение от Olga. Посмотреть сообщение
    а на сами ж.д. билеты сч-ф нет.
    а НДС выделен в билете?

  3. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Да, НДС выделен.
    Тогда как лучше сделать проводки при покупке билетов?

  4. Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Цитата Сообщение от Olga. Посмотреть сообщение
    Да, НДС выделен.
    можно без СФ
    Цитата Сообщение от Olga. Посмотреть сообщение
    Тогда как лучше сделать проводки при покупке билетов?
    все заморачиваются по-разному, но никак не в расходы

  5. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Спасибо.
    А по поводу книги покупок. Как правильнее отразить. Я так понимаю в тот момент, когда поедут в командировку, и я отнесу расходы на билет на 26, тогда и ставлю НДС к вычету. Тогда сразу за минусом НДСа с возвращенного билета?

  6. Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Цитата Сообщение от Olga. Посмотреть сообщение
    Тогда сразу за минусом НДСа с возвращенного билета?
    методологически это неверно, но сути не меняет, т.к. налоговый период один

  7. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Спасибо. а можно еще вопросик. Нужен ли авансовый отчет?, если все расходы и жилье и билеты оплачены по б/н. Налом только суточные выдаем. Или можно по РКО просто суточные выдать? Но тогда не понятно, каким документом их суточные) начислить?
    Правильно ли я сделаю, если расходы по билетам и жилью в момент приобретения (в мае) ставлю на 97, а в период командироваки (в июне) списываю на 26?
    Последний раз редактировалось Olga.; 09.07.2012 в 13:03.

  8. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    И еще, помогите, пожалуйста, в таком вопросе. За билеты агенство берет сбор 200 руб. с каждого билета. Так вот я думала, что этот сбор будет входить в стоимость билета. Но тогда как быть с возвратом билета. Мы вернули билет только по стоимости самого билета без сбора. Как правильно, помогите, плиз.

  9. Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Можно это сбор отнести на 26 счет? И в стоимость билета не включать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)