×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2012
    Сообщений
    14

    Постоянная разница в 1С: 8.2 по госпошлине за регистрацию земельного участка

    Добрый день.
    Подскажите, плиз, какие проводки сделать для того, чтобы отразить постоянную разницу по госпошлине
    за регистрацию земельного участка в 1С 8.2?
    Госпошлина в бух.учете включается в первоначальную стоимость земельного участка: Д08.01-К68.05 (Бухгалтерская справка №1)
    В налоговом учете земельные участки приобретенные у физических и юридических лиц будут включаться в расходы в момент
    реализации данных участков (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК). А расходы связанные с землей (кадастровая оценка, нотариальное оформление,
    госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки) можно включить
    в состав косвенных расходов для целей НУ (пп. 40, п. 1, ст. 264 НК РФ): Д91.02-К68.05 по НУ (Бухгалтерская справка №2)

    Получается что,
    1. по К 68.05 - двойные обороты, получается сальдо на конец периода (????).
    2. Отразив в бухгалтерской справке №1 постоянную разницу, после закрытия месяца программа не начисляет
    постоянное налоговое обязательство по счету Д99.02.3, поэтому ПНО отразила во второй справке. ПНО считает верно.
    3. И по счету 91.02 выходит контроль с минусом (????).
    Что делать? Нужно очень срочно!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от knn200 Посмотреть сообщение
    1. по К 68.05 - двойные обороты, получается сальдо на конец периода (????).
    В одной из проводок уберите в НУ сумму по кредиту 68.05

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2012
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    В одной из проводок уберите в НУ сумму по кредиту 68.05
    Убираю по счету 68.05 все хорошо, а вот на счете 91.02. вылезает контроль, отрицательная сумма

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от knn200 Посмотреть сообщение
    а вот на счете 91.02. вылезает контроль, отрицательная сумма
    ИМХО, ничесго страшного. И, на мой взгляд, в данном случае нет постоянной разницы. Есть временная.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2012
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    ИМХО, ничесго страшного.
    Далее из-за этого не закрывает счет 68.04.2

  6. #6
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Если применяется МБУ 18/02, то проводки должны выглядеть:
    Дт 08.01 К 68.05 СуммаБУ = 100 (условных рублей) СуммаПРДт = 100 в кредите суммы не отражаем. (68.05 вроде не учитывается в НУ)
    Вторая проводка:
    Дт 91.02 Кт (пофиг чего можно и 68.05) СуммаНУДт = 100, СуммаПРДт = 100. (сумму БУ не заполняем, суммы НУ по кредиту не заполняем)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2012
    Сообщений
    14
    Вылезает контроль по счетам 08.01 и 91.02!
    Кто нибудь может помочь? Как нужно отразить постоянную разницу и соблюсти БУ-(НУ+ПР+ВР), если
    по БУ - 100 рублей не отражается, по НУ отразить - Дт 100 руб. и ПРДт - 100 руб. Получается что 0-(100+100+0) = -200 руб.
    Из-за этого не закрывается счет 68.04.2 - расчет налога на прибыль.
    Очень срочно! Помогите, плиз.

  8. #8
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от knn200 Посмотреть сообщение
    Вылезает контроль по счетам 08.01 и 91.02!
    Кто нибудь может помочь? Как нужно отразить постоянную разницу и соблюсти БУ-(НУ+ПР+ВР), если
    по БУ - 100 рублей не отражается, по НУ отразить - Дт 100 руб. и ПРДт - 100 руб. Получается что 0-(100+100+0) = -200 руб.
    Из-за этого не закрывается счет 68.04.2 - расчет налога на прибыль.
    Очень срочно! Помогите, плиз.
    Разумеется в Дт91.02 по ПР должно быть -100. Нельзя ж бездумно исполнять.
    а 08-й как у вас мог с контролем выползти? по БУ 100, по ПР 100. все равным получилось.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2012
    Сообщений
    14
    Было бы все хорошо, если бы при таком раскладе считались ПР. Получается, что на 91 счете ПР с минусом,
    соответственно минус переносится на 99 счет. А что касается ПР на 08.01, то в данном случае они не учитываются
    при расчете налога на прибыль

  10. #10
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    у вас есть расход в НУ и нет в БУ, соответственно у вас и получается ПНА, который формируется на 99.01.1. на него НП должен скорректироваться в общем порядке.

    Далее отвечать без приложенных скриншотов того, что вы там намалевали в проводка не вижу смысла.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16

    Вопрос по постоянной разнице в 1С

    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь из знатоков:
    почему при списании материалов из эксплуатации на 91.2 (Прочие внереализационные - НЕ принимаемые у НУ) не образуется постоянная разница?
    Спасибо !

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А сумма-то какая-нибудь на 10ке есть?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    На 10.11 есть спецодежда в экплуатации, ее и надо списать, как непринимаемые. Документ проводится без ошибок.
    Движения документа в приложенном файлике

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	327 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	54453

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    На 10.11 есть спецодежда в экплуатации
    В количественном или количественном+суммовом выражении?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    В количественном или количественном+суммовом выражении?
    в количественном+суммовом выражении

  16. #16
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь из знатоков:
    почему при списании материалов из эксплуатации на 91.2 (Прочие внереализационные - НЕ принимаемые у НУ) не образуется постоянная разница?
    Спасибо !
    а откуда взяться ПР, если при передаче материалов в Эксплуатацию Налоговая оценка списалась сразу на затраты?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    а откуда взяться ПР, если при передаче материалов в Эксплуатацию Налоговая оценка списалась сразу на затраты?
    Значит, надо ее восстановить ? а каким образом ? неужели руками ?

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Alen_, проверяй справочник прочие расх и доходы в статье затрат стоит галка принимать к НУ или нет

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Alen_, проверяй справочник прочие расх и доходы в статье затрат стоит галка принимать к НУ или нет
    С галки все и началось,
    ее не стоит, что равно "не принимать"

  20. #20
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    не надо ничего восстанавливать.. Расходы приняты законно?
    Законно.
    Про восстановление ничего в НК не содержится.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    не надо ничего восстанавливать.. Расходы приняты законно?
    Законно.
    Про восстановление ничего в НК не содержится.
    Спасибо, ваша уверенность вдохновляет ))
    Но нужно подумать

  22. #22
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    Спасибо, ваша уверенность вдохновляет ))
    Но нужно подумать
    Оставьте налоговой. Скорее всего на такую мелочь не обратят внимания. А если обратят, то и фиг бы с ними.
    Проверка без акта - повод для повторной вышестоящей (помните об этом)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Может все-таки кто-нибудь знает, какие в 1С должны быть проводки для правильного отражения постоянной разницы :
    только с ПР ?
    только с НЕ.03 ?
    или ПР + НЕ.03 одновременно ?

    В чем отличие между ПР и счетом НЕ. ?

  24. #24
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    для Расчета ПНО/ПНА используются только данные ПР.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    А счета НЕ. ... зачем нужны ?

    пока я так понимаю:
    если выбираем статью расходов непринимаемую, получаем проводку по счету НЕ., что, собственно, и должно означать постоянную разницу.

    Нигде не могу найти внятного ответа-объяснения

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)