×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    10.03.2012
    Сообщений
    144

    НДС с минусом

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня НДС оплаченный. больше НДС полученного. Как быть?
    Ничего не оплачивать? Как заполнить декларацию? Будет же минус
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Значит будет НДС к возмещению. Или учесть его в счет будущих платежей, или вернуть на р/счет.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    10.03.2012
    Сообщений
    144
    Спасибо Вам за ответ!

  4. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    У меня тоже вышел НДС к возмещению.Я заполняю в первый раз налоговую декларацию.,а как это отразить в декларации что фирма хочет учесть НДСк возмещению в счет будущих платежей?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Никак. Письмом.
    Best regards, Михаил

  6. Клерк
    Регистрация
    12.08.2008
    Сообщений
    215
    А после декларации НДС с возмещением налога вам проведут камеральную проверку и после нее при хорошем раскладе подтвердят ндс к возмещению, отразиться это в лицевой карточке по ндс и в следующих квартала сможете не доплатить на эту сумму НДС. Нам вежливая налоговая даже письмо прислала с результатами проведения камеральной проверки и разрешением зачесть ндс в последующих платежах))

  7. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Спасибо за ответ

  8. Клерк
    Регистрация
    10.03.2012
    Сообщений
    144
    Это выездная? Или просят документы принести? И какие документы?

  9. Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Цитата Сообщение от Kapsi Посмотреть сообщение
    Это выездная? Или просят документы принести? И какие документы?
    это камеральная. Попросят копии входящих накладных, актов, счет-фактур, исходящих, книги покупок и продаж. Может договора с поставщиками.

  10. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    25
    Это камералка, сами повезете им копии сч/ф, ТТН, торг накладных, договоров, журнал учета сч/ф, и что еще затребуют

  11. Аноним
    Гость
    Вопрос: ведь принять НДС к вычету это право, а не обязанность. Чтоб не было НДС к вычету и не повлекло камеральной проверки, мы имеем право не брать к вычету часть затрат. А как это правильно отразить в учете, книге покупок?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как это правильно отразить в учете,
    Не делать проводку 68/2 19.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    книге покупок
    Не регистрировать в ней данный с/ф.

  13. Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    а за это не наказывают? если мы будем делать проводку 68/2 19 в том периоде, в котором нам удобно?

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не делать проводку 68/2 19.

    Не регистрировать в ней данный с/ф.
    Обязательно ли в следующем квартале зарегистрировать эту операцию в Книге покупок или можно вообще не регистрировать?

  15. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    а за это не наказывают?
    нет, если в журнале учета сч-ф вы поставите, что сч-ф получили в квартале когда хотите зачесть

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно вообще не регистрировать?
    можно, если денег не жалко.
    Почему-то я Вам верю...

  16. Аноним
    Гость
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)