×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Нужен ли перерасчет валюты?

    26.04.2012 оплатили иностранному поставщику 50% , 05.05. оприходован товар в размере 100%, 21.06.12 оплачены оставшиеся 50%. Нужно ли делать перерасчет валюты на 30.04, 31.05?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 31.05 и 21.06. нужно. В части кредиторки.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Авансы,оплаченные иностранному поставщику на конец месяца не пересчитываются?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Запуталась с курсовыми разницами на конец месяца.
    23.05 получили товар по курсу 23.05, проводка 41/60.21
    31.05 начислена курс. разница по курсу на 31.05 91.02/60.21
    21.06 оплатили товар полностью по курсу на 21.06 60.21/52 и 91.02/60.21
    Получается,что на 21.06 по к60.21 есть остаток, равный курс. разнице на 31.05. Получается,что нужно сделать еще 60.21/91.02 ?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не должно быть остатка на 60. 21.06. переоценили кредиторку на 60/21 и отразили в виде курсовой разницы дельту между курсом на 31.05. и 21.06. И потом уже погасили задолженность 60/21 52. Если речь об 1С, попробуйте перепровести документы.
    23.05 получили товар по курсу 23.05
    Отсюда подробнее. Всю поставку оценили по курсу на 23.05. или только в неоплаченной части?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    по курсу на 23.05 оприходовали только тот товар,который не был оплачен , 21.06 платили полностью за этот неоплаченный товар

  8. #8
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Добрый день! помогите разобраться пожлст:
    15.05.12
    купили валюту перечислив 572848,50 руб.
    зачислили на валютный счет 18690 доллар.
    дело было в один день.
    курс банка в платежке 32.95, а курс ЦБ на этот день 30.2652
    Объясните мне плиз - как они получили 18690 в долларах??? не получается...
    ваш ответ очень важен для меня. я может хоть начну понимать...
    заранее благодарю!

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    курс банка в платежке 32.95
    Точно? В поручении на покупку просите купить 18690 долл. и с р/счета рубли списывают по 32,95? Что-то большая разница с курсом ЦБ

  10. #10
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Доброй ночи, утра!

    Ну конечно я перепутала Я глянула на след. платежку там тоже курс ЦБ фигурирует...после бессонной ночи такое надеюсь объяснимо...)

    но курс Банка все равно выше курса ЦБ на этот день
    банк курс = 30.6500 на 15.05.12.
    а ЦБ = 30.2652.
    1). вопрос такой теперь: ничего я пока с разницами не считаю? или меня както касается,то что банк продал ваюту выше курса цб?

    2) а вот 1 июня мы частично оплатили товар валютой поставщику, и вот тут получится курсовая разница, да?
    т.е. 1.06 курс выше (32,9173) а значит курсовая разница будет = чему?
    и какая она будет положительная или отрицательная? на доходы ее отнести или на расходы? (в каком случае - куда?)

    Заранее благодарю за ответ!

  11. #11
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    А после реализации части имп.товара (еще не полностью оплаченного нами) мне надо переоценить остатки товаров на складе?
    ...что-то я совсем не соображаю, пожалуйста скажите , ведь в декларации по НДС никакие разницы не фигурируют? это же в налоге на прибыль наверное и в бухгалтерской отчетности только?
    я просто не успеваю постичь столько нового за короткий срок.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    10
    Покупка валюты:
    Д57К51 - 3300 руб - списано банком с рублевого счета на покупку 100 долларов
    Д52К57 - 100 долл - зачислена купленная валюта на валютный счет (при пересчете в учете использутеся курс ЦБ на дату зачисления на р/с, условно курс ЦБ = 30 р.)
    Д91.02К57 - 300 руб - отнесена в расход курс.разница (рисуйте самолет по 57 счету
    для наглядности и разносите по дебету/кредиту, дельта - это положительная или отрицательнася курсовая разница).

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    курс Банка все равно выше курса ЦБ на этот день
    Есно, банк же зарабатывает на вас))
    57 51 18690*курс банка=572848,5
    52 57 18690*курс ЦБ
    Разница в виде финрезультата а прочие доходы или расходы (91 счет)
    а вот 1 июня мы частично оплатили товар валютой поставщику, и вот тут получится курсовая разница, да?
    52 счет переоцениваете. На конец отчетного периода 31.05. и на 01.06. в момент совершения операции. А 60/2 в валюте у вас так у будет висеть в учете по курсу на 01.06..

    и какая она будет положительная или отрицательная?
    Самолетики рисовать умете? Рисуйте по 52 счету, с момента зачисления валюты 15.05. И комментируйте. Только без истерии.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    10
    Покупка валюты:
    Д57К51 - 3300 руб - списано банком с рублевого счета на покупку 100 долларов
    Д52К57 - 100 долл - зачислена купленная валюта на валютный счет (при пересчете в учете использутеся курс ЦБ на дату зачисления на р/с, условно курс ЦБ = 30 р.)
    Д91.02К57 - 300 руб - отнесена в расход курс.разница в налоговом и бух.учете (рисуйте самолет по 57 счету для наглядности и разносите по дебету/кредиту, дельта - это положительная или отрицательнася курсовая разница).

    Оплата товара поставщику:
    Полная предоплата:
    Д60.22К52 - 3000 руб - перечислена предоплата 100 долларов (ЦБ 30 р) за товар, далее ни на конец отчетного периода, на дату поступления товара переоценка предоплаты не производится, т.е. товар приходуется по курсу предоплаты.
    Д41К60.22 - 3000 руб - оприходован товар.

    Частичная предоплата:
    02.07.12 Д60.22К52 - 1500 руб - перечислена предоплата 50 долларов (ЦБ 30 р.) за товар, далее ни на конец отчетного периода, на дату поступления товара переоценка предоплаты не производится, т.е. товар приходуется по курсу предоплаты.
    10.07.12 Д41К60.21 - 3050 руб - оприходован товар (ЦБ 31 р.) = (50 долл * 30 р.) + (50 долл * 31 р.), далее рисуем самолет по 60 счету и выявляем курсовые разницы
    Д60.21К60.22 - 1500 руб - зачет аванса (60.22 - закрыт)
    Кредиторка на 60.21 в части неплаченного товара переоценивается в бух. и налоговом учете на каждую отчетную дату или на дату оплаты, в зависимости от того, что наступит раньше.
    Например, оставшиеся 50 долл. оплатили поставщику 05.08.12, значит на 31.07.12 кредиторка на 60.21 переоценивается: (31 р. (курс на дату оприходования) - 32 р. (курс на 31.07.12)) * 50 долларов = 50 руб отрицательная курсовая разница. На дату оплаты курс ЦБ 33 р., для расчета курсовой разницы берется курс последней переоценки = (33 р. - 32 р.) * 50 долларов = 50 руб.
    Счет 60.21 закрыт.

    При полной постоплате см. предыдущий абзац с момента оприходования.

    Никаких курсовых разница на 41 счет быть не может.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    10
    В декларацию по НДС курсовые разницы не попадают. Включаются только в бухгалтерскую и прибыльную отчетность.

  16. #16
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Самолетики рисовать умете? Рисуйте по 52 счету, с момента зачисления валюты 15.05. И комментируйте. Только без истерии.
    А если не умею, то все?! (я же самоучка, и видимо не ахти какая)
    Я сейчас попробую, у меня же все в 1С - я попробую нарисовать сама, заодно посмотрю как это реализуется там в программе.

    Спасибо большое за помощь!
    а если что, можно еще поспрашивать?

  17. #17
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от sdavydova Посмотреть сообщение
    В декларацию по НДС курсовые разницы не попадают. Включаются только в бухгалтерскую и прибыльную отчетность.
    это очень хорошо, правда отчеты по прибыли тоже уже не за горами (((

    Спасибо за ответы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)