Добрый день!
ИП на ЕНВД (транспортные услуги) + ОСНО продал а/м, который участвовал в предпринимательской деятельности по ЕНВД, в 2011г. Ни в 3-НДФЛ не показали, ни НДС не начисляли. Знаю, были не правы, надеялись что "прокатит" под имущество физ.лица и имущественный вычет.
Сейчас подаем уточненку по НДС с начислением налога, уточненку 3-НДФЛ (базы под налог нет, т.к. расходы на приобретение превышают доходы). А что с КУДИР делать? Перепечатать новую и снова заверить в налоговой? И еще вопрос, при реализации а/м в договоре прописана стоимось 50 000 руб., столько же получено от покупателя, НДС будет же внутри? 7 627,12руб.?




с инспектором договорились, что мы сами заплатим налог, пени и уточненки подадим чтобы штрафов избежать.