Добрый день! У сотрудника во втором кв. произошло превышение предельной величины 512 тыс. руб. При формировании отчетности в ПФР, а именно ИС, как отразить сумму превышения предельной величиины по данному сотруднику? Мы получили консультацию в ПФ о том, что в ИС сумму превышения отражать не следует. Сумма страх. взносов с превышения (10 %) была фактически начислена и уплачена в бюджет во 2 квартале. Но сумму уплаты отразить тоже необходимо.(?) Получается что начисленную сумму мы НЕ отражаем, а уплаченную отражаем?! Правильно ли это? В результате у сотрудника по отчету получается большая переплата стр. взносов....![]()

