У нас с подрядчиком 2-а договора, по отдельным видам работ, по одному получается переплата 100тр, по другому задолженность 80тр, скажите как правильно отражать НДС? в данном случае на 76.ВА сумма НДС с 100тр должна висеть или с 20 тр? что то я запуталась



