Какая-то непонятная ситуация. Помогите советом!
Директор оплатил со своей личной карты за семинар, проходящий за рубежом, сумму в евро. Доки есть, расходы принимаем. НДС, конечно, не удержан, конечно, не уплачен (не царское это дело). Отчитывается авансовым отчетом. Вопрос: платить ли агентский НДС за счет своих средств (учитывая последнюю позицию ВАС), и если да, то что считать правильной датой- утверждение ав.отчета или дату списания суммы с карты дира? А если не платить, что грозит? Платеж прошел в июне, ав.отчет в июле.



