Подскажите, пожалуйста как быть.
Мы оргаизовывали для клиентов выстаку, она проходила с 21 по 29 июня, получили доход, признали его, понятно, июнем. Демонтаж выставочного стенда был 2 июля, выставочный центр нам выставил документы за согласование выставки, регистрационный сбор, аренду площади, страхоку, вообщем за оказанные услуги выставил 02-м июля (у них так всегда- на дату демонтажа), сами документы (акт, сч-ф) от 02.07.12, в документах в названии услуг дата выставки не указана, указано только ее (выставки) название.
1. Когда признать расход- в июне идли в июле?
2. Когда принять НДС к вычету (в книге покупок)- июнем или июлем?
Подскажите, плиз.


