Проблема заключается в следующем:
Приходовали по ГТД, все взносы оплачивал агент, поэтому в ГТД в "таможня" стоит именно он. При формировании ГТД 1с ставит вид договора с агентом "прочее", менять не дает. Шаг второй. Мы оплачивали компенсацию агенту за платежи. При оплате ставим этого агента, но вот вид договора "с поставщиком". В итоге при формировании баланса по чисто оборотке закрывается, но если развернуть оборотку , то видно, что 1с воспринимает эти операции как 2 разные вещи и в баланс по Д и К ставит эти суммы, хотя на практике то все в ноль.
Кто сталкивался и может помочь?
Возможно есть вариант поставить где то в учете , чтобы 1с не вела учет именно по договорам, а чисто по контрагенту в целом?
Спасибо.

Ответить с цитированием