×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8

    Заказчик- подрядчик -субподрячик Отражение ВЫРУЧКИ в НУ и БУ

    Добрый вечер, коллеги!
    Нужна ваша поддержка и помощь. Всем спасибо заранее !

    Первый раз столкнулась с строительством.
    Мы подрядчики . Выполняем за деньги заказчика или мы закупаем материалы , а затем нам возмещают. Мы малое предприятие на ОСН.
    Ситуация 1.
    Мы за деньги заказчика покупаем материалы , строим и сдаем работы.
    1. Д 10 К 60
    2. Д 19 К 60
    3. Д 68 К 19 то есть сразу на зачет.
    4. Д 20 К 10
    5. Д 62 К 90 по подписании акта отображаем выручку
    6. Д 90,3 К 68
    7. 90,2 К 20
    да еще Д 51 К 62 получен аванс , если раньше закупки и с этой суммы начисляем НДС.

    Так понимаю тут все верно?

    А теперь другая ситуация. Вот тут ОЧЕНЬ нужна ваша помощь!!!!

    Все опять тоже самое , КРОМЕ того что часть работ нам оказывает СУБподрячик.
    Он выполнил свои работы, сдал нам по КС, мы работы ЗАКАЗЧИКУ еще не сдали!!! Сдадим с сл квартале
    ВОПРОСЫ. Как отобразить в БУХ и НАЛ учете.
    Услуги заказчика как отобразить, какие проводки.? Это уже наши расходы или мы их собираем ( НЗП). Что делать с НДСом субподрячика, принимать к зачету?. Если мы не доделали работы еще , то работы оказанные субподрядчиком ЭТО наша ВЫРУЧКА в бух учете и Доход в нал учете и в то же время и расход?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Субподрядчик работы сдал, а вы должны их оприходовать так же, как и любые другие затраты, и с НДСом то же самое. И никогда это не будет вашей выручкой. Выручка это то, что вы сдали, не вам

  3. #3
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    Спасибо, а на затраты сразу или собираем на 20 счете до сдачи заказчику? И у нас образуется незаверешенка?

  4. #4
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от Масек Посмотреть сообщение
    на затраты сразу или собираем на 20 счете до сдачи заказчику
    А что по-вашему означает "на затраты сразу"?

  5. #5
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    Если бы вы написали проводки, была бы очень признательна.

    на затраты означает, когда мы или ставим на 26, 44 счет , который в текущем месяце закрываем на 90.2.
    На незаверешенку, это когда В Д 20 К 60 - и собираем затраты до приведения объекта до состояния годного сдаче Заказчику ,когда объект будет готов к сдаче. То есть в моем случае в сл. квартале. То есть ,в текущем квартале ( 2- ый квартал) , эта сумма не уменьшит мне налог на прибыль.

  6. #6
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А с чего бы ей уменьшить? Какое отношение ваш субподряд может иметь к 26 или 44 счетам?

  7. #7
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    ув.Светиче, вы могли просто сказать, ставим на 20 счет ,и ждемссссс))) запутать себя и я смогу, я по этому помощи попросила. Знала бы ,что да как или была бы уверенность в своих действиях, не стала бы беспокоить.

  8. #8
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы должны понять процесс, если не поймете, все указания со стороны не имеют смысла.

  9. #9
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    Хорошо ,давайте я напишу , как теперь я понимаю.
    Если субподрячик сдал нам работы, а мы их еще не передали заказчику. ТО!!!
    в ну и бух.учете возникает сл. ситуация.
    Д 20К 60 = ставим на затраты с указанием , что работы не свои а субчика.
    Д 19 К 60 и сразу же берем в зачет НДС Д 68 К 19 ,так как все необходимые доки у нас есть ,
    затем ждемсс, пока сами не доведем объект до полной готовности в моем случае в 3 квартале.
    наши затраты также собираем на счете Д 20 К 10 , но субсчет своими силами.
    Затем и одни затраты и другие списываем в 3 квартале на1. Д 90,2 К 20, отображаем выручку Д 62 К 90,1, Д 90,3 К 68 начисляем ндс к уплате.

    Я все верно поняла, сам процесс или есть еще какие то нюансы , которые я упустила?

  10. #10
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Садитесь, пять! А аналитика на 20 на свои и чужие работы вам зачем-то нужна? У меня аналитика только по объектам, я не вижу надобности в таких подробностях.

  11. #11
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    Ура!!! Наконец то)))) Спасибо большое. Вычитала что надо делить по аналитике. Если не надо то еще лучше. Я только рада буду.!))

  12. #12
    Масек Масек вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    8
    Еще вопрос возник, решила все операции отразить в бухгалтерии в 1с 8,2 ( у меня простая бухгалтерия, не строительство)
    1. Требование накладная- списала материалы
    2. Выпуск продукции надо делать? или нет. Я не сделала.
    3. Документ реализация использовать или акт выполненных производственных услуг? Использовала реализацию, и в закладке услуги . указала услугу.

    Все верно сделала? Вроде все списалось верно ,попробовала на одном примере.

  13. #13
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Опросы про 1с надо задавать в разделе про 1с. С материалами понятно. А выпуск продукции откуда? Это когда стул сделали и на склад отвезли, тогда продукция, а у вас работы.В

  14. #14
    NNR NNR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2008
    Сообщений
    431
    Добрый день, подскажите пожалуйста. В этой ситуации мы должны начислить услуги генподрядчика? Или только после принятия объемов заказчиком?

  15. #15
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от NNR Посмотреть сообщение
    В этой ситуации мы должны начислить услуги генподрядчика?
    А что за ЭТА ситуация?

  16. #16
    NNR NNR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2008
    Сообщений
    431
    У нас то же получилось так, что мы приняли работу у субчика, а заказчик у нас еще не принял

  17. #17
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    И что?

  18. #18
    NNR NNR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2008
    Сообщений
    431
    Выполнение субчика я отнесу на 20 (НП), буду ждать подписания в июле, а услуги нашего генподряда я должна выставить субчику, или только в июле?

  19. #19
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Когда вы их оказали тогда и выставляйте, они ни к чему не привязаны, они услуги генподряда сами по себе.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)