Добрый день! В ТД есть графа Подробности расчета, по которой мы принимаем к вычету НДС и отражаем в книге покупок. За нас эти платежи обыкновенно платит брокер, выставляет отчет таможенного агента (без НДС), где "перевыставляет" эти платежи. Я не понимаю, от чъего имени мне приходовать эти платежи: от имени брокера или от ФТС? Если от ФТС, то переплата брокеру, если от брокера, то как мне отразить НДС к вычету в книге покупок, ведь он счет-фактуру не дает и этот НДС по ТД надо отразить. Помогите, я, похоже, мыслю, но как-то криво. Спасибо.

Ответить с цитированием
