Уважаемы коллеги, добрый день! Помогите решить новичку такую проблему. Учет выпускаемой продукции ведется по фактической себестоимости. В теч. квартала по дебету 20 счета: передали материалов на 600 тыс. + з/п и налоги начислили на 100 тыс., т.е. итого 700 тыс. Передано на 43 счет с Кта20 на 740 тыс. Незавершенка (сальдо по Дту 20) = 40 тыс. При автозакрытии квартала 1С 8.2 списывает все 40 тыс. Это правильно? Если «нет», то как нужно поступить? Спасибо всем откликнувшимся!


Ответить с цитированием
