Здравствуйте! Поступил товар для перепродажи с НДС, я вношу накладую через Поступление МПЗ вместе с НДС, не выделяя его, и выставляю накладную на продажу тоже без НДС. Правильно ли?
Здравствуйте! Поступил товар для перепродажи с НДС, я вношу накладую через Поступление МПЗ вместе с НДС, не выделяя его, и выставляю накладную на продажу тоже без НДС. Правильно ли?
только вы сами можете знать, правильно это или нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.






Вы правильно думаете, что думаете правильно. Теперь - нормально?
Best regards, Михаил



Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)