Коллеги помогите советом, в бухгалтерии за полугодие получилась следующая солянка...
06.04.12 подписан КС с заказчиком на этап выполненных работ, в этом акте отражена часть материала который еще не установлен (некоторый даже не закуплен) на дату подписания...с Подрядчиком подписан Акт по факту...я получается прибыль показала, а материал списала по мат.отчетам Подрядчика...получилась прибыль завышена...
далее в апреле,мае закупается материал, закрытый ранее в КС, мы передаем его Подрядчику,он нам дает мат.отчет об его использовании...КС ни с Заказчиком ни с Подрядчиком пока не подписаны (те реализации в мае и июне не было).Могу ли я списать на сч.90 этот материал и уменьшить прибыль за 1 полугодие 2012г, тк он относился к актам от 06.04.12...