×
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Дебет 19??

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Адрес
    Kopoл`в
    Сообщений
    28

    Помогите Дебет 19??

    День добрый
    Проясните пожалуйста ситуацию:
    по Дт 19/3 "НДС по приобретеным мат. произв. запасам" висит сумма 25 т.руб
    т.е. в свое время не был принят к вычету НДС, прошло 3 года.
    Хочу списать, для этого, я так понимаю, нужно провести инвентаризацию,
    какой унифецированной формой , согласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 18 августа 1998 г. N 88, воспользоваться НЕ ПОНИМАЮ, или же можно свою произвольную сделать.
    И для списания приказа и инвентаризации достаточно??
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    50
    По какой причине висят остатки?
    Если не берете к зачету - списываете на 91.

    Так же поступайте и сейчас. Если у вас нет оснований держать этот НДС на 19 счете (ОС, не введен в эксплуатацию и т.д.) - инвентаризация активов, приказ и списывайте на 91 в необлагаемые.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Адрес
    Kopoл`в
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
    По какой причине висят остатки?
    .
    19-60 Учтен входной НДС по товару приобретенному для перепродажи,
    товар завис на складе не продан, бывший бух не счел нужным принять в свое время к вычету НДС,
    вот по этой причине, теперь мучаюсь какую инвент. ведомость применить ???

  4. #4
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Prof(I)an Посмотреть сообщение
    19-60 Учтен входной НДС по товару приобретенному для перепродажи,
    товар завис на складе не продан, бывший бух не счел нужным принять в свое время к вычету НДС,
    вот по этой причине, теперь мучаюсь какую инвент. ведомость применить ???
    Помоему достаточно справки бухгалтера Вы же списываете не товар, а своевременно непринятый НДС к возмещению

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Адрес
    Kopoл`в
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Nika21 Посмотреть сообщение
    Помоему достаточно справки бухгалтера Вы же списываете не товар, а своевременно непринятый НДС к возмещению
    Возможно, но инвентаризацию то проводить все равно надо!
    а какую инвентаризационную ведомость применить не пойму

  6. #6
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Prof(I)an Посмотреть сообщение
    Возможно, но инвентаризацию то проводить все равно надо!
    а какую инвентаризационную ведомость применить не пойму
    инвентаризацию ЧЕГО ? непойму

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    50
    Главное, чтобы первичный документ (акт, инвентаризация, справка) содержал обязательные реквизиты.
    Напишите, что обнаружены такие то остатки по такой то причине. И причину списания укажите.
    Все равно для налогов не учитывается.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Адрес
    Kopoл`в
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Nika21 Посмотреть сообщение
    инвентаризацию ЧЕГО ? непойму
    19-го счета, коим образом возникло это сальдо,
    именно по каким счетам фактурам, их множество какие то брались к вычету а какие то нет

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    50
    К своему акту инвентаризации (думаю не надо специальной формы) приложите счета-фактуры по которым НДС в прошлом к вычету не взяли.

    А можно еще так - сделать инвентаризацию и не подкладывать счета-фактуры, и списать эти остатки как неподтвержденные документами и вообще непонятно откуда взявшимися.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Адрес
    Kopoл`в
    Сообщений
    28
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)