×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2012
    Сообщений
    15

    Можно ли отнести полученный аванс к доходам?

    Добрый день всем.
    В бухгалтерском учете в строительстве я новичок, но так случилось, что срочно пришлось все делать.
    Ситуация такая. В конце июня этого года наша фирма получает аванс на ремонтно-отделочные работы. Этот аванс практически полностью расходится на оплату материалов, поставщикам, субподрядчикам. Практически на всё мы получаем закрывающие документы от контрагентов.
    Сдаем декларацию по НДС. Отражаем сумму полученного аванса (Строка 070 раздел 3). Отражаем налог.
    Дошло дело до декларации на прибыль. И тут встала загвоздка. Согласно статьи 251 НК, предварительная оплата не учитывается в целях дохода. Т.е. я не могу этот аванс отнести к прямым доходам.
    Но т.к. полученный аванс мы оплатили и закрыли, у нас возникают очень большие расходы. Соответственно по налогу на прибыль мы уходим в убыток. Что является не лучшим вариантом.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации. Как можно отнести полученный аванс к доходам.
    Заранее спасибо. С уважением, Евгений.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Как можно отнести полученный аванс к доходам
    лучше расходы не показать, чем доходы нарисовать. Тем более налоговики сразу выявят расхождения с декларацией по НДС и формой 2.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А с чего вдруг у вас убыток? Судя по всему работы не сданы, значит и расходов для налогообложения нет.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2012
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А с чего вдруг у вас убыток? Судя по всему работы не сданы, значит и расходов для налогообложения нет.
    Наверное я что-то напутал с расходами. Я отнес все расходы, которые были в этом периоде. В т.ч. и на данный объект.
    А выходит, если объект не сдан, то расходы на него нами пока не учитываются?

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Пока объект не сдан, 20 счет не закрывается, значит прямых расходов в НУ для прибыли тоже нет.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2012
    Сообщений
    15
    Большое спасибо за ответы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2012
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Пока объект не сдан, 20 счет не закрывается, значит прямых расходов в НУ для прибыли тоже нет.
    заказчик перечислил аванс, и потребовал сч.ф.на аванс, деньги, причем в большем объеме, перечислены разным субподрядчикам за разные работы (аренда спецтехники, материалы, услуги) чтоб не платить НДС сейчас! мне нужно собрать сч.ф на аванс с субподрядчиков? но если все - это много, к вычету НДС мне же тоже не надо; или несколько сч.ф. на реализацию по выполненным работам? тогда выйду на НДС примерно 0, а убыток с закрытых актов субподрядчиков будет!?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Получен аванс от заказчика 118 руб.
    Дебет 51 Кредит 62 - 118
    дебет 76 Кредит 68 - 18
    Перечислены авансы на 177 руб.
    Дебет 60 Кредит 51 - 177
    Если от всех получены счета-фактуры, то имеете право, но не обязаны НДС принять к вычету
    Приняты работы от субчиков на 59 руб.
    Дебет 20 Кредит 60 - 50
    Дебет 19 Кредит 60 - 9
    По ка заказчику не сдали, НЗП на 20.
    Не вижу поводов для паники.

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    elen.yrova, не путайте учет НДС и налог на прибыль

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2012
    Сообщений
    3
    Server56, а если не обязана все принять к вычету, то на каком основании принимаю только "избранную" часть? (мне то надо только НДС более-менее перекрыть). Спасибо!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Этот счет-фактуру принимаем, а этот оставляем на следующий квартал, а то НДС к вычету будет, ИФНС камералить начнет.

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    то на каком основании принимаю только "избранную" часть?
    выбросите СФ, вот и не будет основания заявлять вычет
    Творю, но за последствия не...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    выбросите СФ,
    Зачем же выбрасывать?
    Принятие НДС к вычету - Ваше право, а не обязанность.
    Минфин уже давно согласился с тем, что принять НДС к вычету можно не только в том квартале, в каком это право возникло, но и в течение 3-х лет с момента его (права этого) возникновения. Поэтому если не хотите налететь на камералку, перенесите часть с-ф на следующий квартал. А какие перенести, а какие учесть сейчас, сами выбирайте. Главное, чтобы по декларации хоть 1 руб. был к перечислению.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2012
    Сообщений
    3
    Спасибо, с Вами легче

  15. #15
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Зачем же выбрасывать?
    да речеь идет об авансах уплаченных, навряд ли они три года не закроются
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)