×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Про уточненный НДС и прибыль.

    Добрый день! Ищу спасения!!! Подскажите, пожалуйста выйти из дебрей и принять решение. Предприятие начало хозяйственную деятельность в мае, расходы (документально подтверждённые, есть счёт-фактуры), оплачивались через расч. счёт и составили примерно 350 тыс. (использовались займы). Между тем, начисленная выручка составила всего 25 тысяч. Отсюда возникает ряд вопросов:
    1) НДС. Подали декларацию с выручкой 25 тыс., и вычетом 20 тыс. (точнее НДС с 20-ти тыс., взяли одну сч.-фактурку к вычету), т.к. не хочется ставить НДС к возмещению во избежание проблем с налоговой, о которой говорит весь форум. С другой стороны остаётся в подвешенном состоянии весомая сумма НДС к вычету, и зависает на балансе на 19-ом счёте, что тоже не есть хорошо. Вопрос: как быть с этим НДС к вычету?:
    А) всё-таки сдаться на милость властям и отправить с балансом уточнёнку к вычету (распнут ведь!);
    б) нарушить все правила приличия и разумности и вычесть этот НДС в след. квартале в довесок к НДС за 3 кв. (но, примерно 25-30 счёт-фактур на сумму 350 тыс. - это слишком «кучеряво», если регистрировать все их в журнале в следующем квартале – нарушение и ежу будет понятно. К тому же в балансе за 9 мес. 19 сч. закроестя, спросят – куда дели?!);
    в) Влупить всю сумму НДС и расходов за счёт собственной прибыли (ну, видимо, это совсем бредовая мысль и будет вопрос «а на основании чего, в общем-то, вы так сделали?»).
    г) Если воспользоваться 97 сч. и отнести все расходы туда, а потом списывать равными частями до конца года…… Но выручка – то уже была, хоть и маленькая, и потом, на 97 сч. придется отнести расходы с НДС и его надо будет списывать в общей массе расходов на 20 сч., следовательно теряется НДС к вычету. (Поправьте меня, пожалуйста, если неправильно рассуждаю, т.к. с 97 сч. ни разу не работала. Списание с 97 сч. уменьшает ведь налогооблагаемую базу по прибыли?)
    2) Вопрос о прибыли. Закрывать ли 20 сч.? Если частично закрыть, то как это сделать, в какой сумме (предприятие занимается предоставлением услуг)? Если весь закрыть, то не будут ли наезжать за убыток порядка 300 тыс. при выручке в 25 тыс.?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По п. 1:
    а - самый правильный, но возможно неприятный вариант. Но зато потом будете спокойны
    б - самый простой и не вижу в нем ничего неприличного, "долго получали счета-фактуры"
    в - самый злой вариант к хозяевам фирмы, уволят и будут правы
    г - вообще странная фантазия. На 97 расходы попадают без НДС, а НДС идет на тот же 19 и принимается к вычету в обычном порядке

    По п. 2. 20-й счет не закрывают только если есть НЗП. По услугам НЗП очень сомнительно

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По п. 1:
    а - самый правильный, но возможно неприятный вариант. Но зато потом будете спокойны
    б - самый простой и не вижу в нем ничего неприличного, "долго получали счета-фактуры"
    в - самый злой вариант к хозяевам фирмы, уволят и будут правы
    г - вообще странная фантазия. На 97 расходы попадают без НДС, а НДС идет на тот же 19 и принимается к вычету в обычном порядке

    По п. 2. 20-й счет не закрывают только если есть НЗП. По услугам НЗП очень сомнительно
    Огромное СПАСИБО!!! Тогда ещё возникают вопросы
    1. По поводу "б": Нормально ли будет выглядеть, если зачли только одну сч-фактуру на 20 тыс., а все остальные (на 350 тыс.) пришли, как по волебству, уже в июле?
    2. По-поводу "г": Сасибо, что поправили, на 97 относят, конечно, без НДС, переклинило меня, да и с 97 не доводилось работать плотно (только бух.программу ставила и списывала равными долями). Получаестся, что даже если расходы висят на 97, то НДС я должна все равно вычесть во 2 кв (правильный вариант) или в 3 кв. (неприличный вариант)?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Нормально ли будет выглядеть, если зачли только одну сч-фактуру на 20 тыс
    Сколько добыли, столько и к вычету поставили. Но есть и другое мнение, решать вам
    Получаестся, что даже если расходы висят на 97, то НДС я должна все равно вычесть во 2 кв (правильный вариант) или в 3 кв. (неприличный вариант)?
    Да

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Еще раз огромное спасибо!!! Насколько я понимаю, в моем случае лучше показать реальный убыток, и зачесть НДС к вычету следующим кварталом (из соображений "чтоб не трогали"), оставив его болтаться на 19 сч. до лучших времен? И еще: чем могут грозить такие шаловливые манипуляции с НДС, если просекут? Уточненкой за 2 кв. и каким - нибудь штрафом?

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И еще: чем могут грозить такие шаловливые манипуляции с НДС, если просекут?
    ничем. Вычет можно заявлять в течение 3-х лет со дня окончания налогового периода, в котором возникло право на вычет.
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)