В прошлом квартале (1кв. 2012) был импорт, причем сначала мы заплатили аванс 80% в валюте, а потом получили, товар.
Раньше никогда авансов по импорту было, и я упустила тот момент, что приходовать товар надо 80% по курсу на день авансового платежа, а остальное по курсу на момент перехода право собственности.
Все цены и НДС по импорту посчитала как при обычно покупке по курсу на момент перехода право собственности.
НДС уже заплатила, заявление отмеченное от налоговиков получила и отправила его белорусам.
И вот теперь не знаю как исправить свою ошибку, во-первых в бух. учете, а во-вторых что делать с неправильно посчитанным импортным НДС.
Подскажите, пожалуйста.....
Может быть не заморачиваться и оставить все как есть, в надежде на то, что налоговики не заметят?
Буду очень признательна за любой совет.
Спасибо заранее!



