×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аликс Аликс вне форума
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394

    Ошибка импорт и курсы валюты

    В прошлом квартале (1кв. 2012) был импорт, причем сначала мы заплатили аванс 80% в валюте, а потом получили, товар.
    Раньше никогда авансов по импорту было, и я упустила тот момент, что приходовать товар надо 80% по курсу на день авансового платежа, а остальное по курсу на момент перехода право собственности.
    Все цены и НДС по импорту посчитала как при обычно покупке по курсу на момент перехода право собственности.
    НДС уже заплатила, заявление отмеченное от налоговиков получила и отправила его белорусам.
    И вот теперь не знаю как исправить свою ошибку, во-первых в бух. учете, а во-вторых что делать с неправильно посчитанным импортным НДС.
    Подскажите, пожалуйста.....
    Может быть не заморачиваться и оставить все как есть, в надежде на то, что налоговики не заметят?
    Буду очень признательна за любой совет.
    Спасибо заранее!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Cильно промахнулись? И в какую сторону?

  3. #3
    Аликс Аликс вне форума
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394
    НДС меньше насчитала на 5560 руб.
    А оприходовала на 30915 дешевле...
    Вот так... курс на дату аванса был выше, чем на дату перехода права собственности...

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не мало..."по правильному" должны уточненку подать и доплатить налог, доначислить его в БУ и оформить новое заявление о ввозе.

  5. #5
    Аликс Аликс вне форума
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394
    Тоня, значит я должна:
    1. Подать уточненку по налогу на прибыль за 1 квартал, где налог на прибыль будет к уменьшению
    2. Доплатить косвенный НДС (пени нужно считать?)
    3. Подать уточненку по косвенным налогам
    4. Переделать заявление о ввозе (это будет уточненное заявление?) Его надо переслать белорусам?
    5. Пересдать декларацию за 2 квартал по НДС, потому что в этой декларации я ставила этот косвенный налог к вычету. И только после отметки на новом заявлении о ввозе можно принять к вычету уже импортный налог по правильной сумме.
    6. Сделать в БУ корректирующие проводки с помощью бух. справки в текущем времени...
    Все правильно...?
    Столько заморочек.... кошмар...

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вот про уточнение заявления не скажу, не знаю...в Протоколе об этом ни слова, может быть просто доплатить налог и уточниться, белоруссам то пофиг ваша налоговая база и сумма налога, главное отметка Уплачено, им же просто экспорт подтвердить, это вам оно для вычета нужно...Или в уже поданное заявление вносят какие-то доп. отметки. Уточните у камеральщиков.

  7. #7
    Аликс Аликс вне форума
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394
    Тоня, огромное Вам спасибо, что помогаете...
    А по остальным пунктам не подскажите...
    Про пени по косвенному НДС, про уточненку по прибыли и по НДС?
    Заранее спасибо!

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пени платить. Прибыль по желанию, завышение налоговой базы не обязывает уточняться. А НДС зависит от результата телодвижений в части уточнения косвенного, обсуждаемых в предыдущем посте, вам же в книге покупок помимо платежки на доплату надо заявление о ввозе регить.

  9. #9
    Аликс Аликс вне форума
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394
    Тоня, дело в том, что я за второй квартал подала декларацию к возмещению, и как раз там этот косвенный налог восстанавливаю. Сейчас начнут камералить....Вот думаю, может быть не заметят, что я его рассчитала неправильно, а то директор ждет вычет,...(он у нас более 500тыс по импорту заплачен).
    Если я сейчас подам утончненку за 2 квартал без этого налога и буду ждать пока отметят заявление новое, то это будет оооочень плохо для нашей компании, т.к. для нас это очень приличная сумма.... а из-за моей ошибки в 5000руб, мы не сможем получить вычет на 500 000....
    кошмар, ну надо же так лохануться.....
    Как быть в этой ситуациии ума не приложу....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)