Помогите. Перешли с УСН на общую систему. Отчет "на носу"![]()
Мы турагенты
У нас НДС по отгрузке. В январе была продажа по агентскому договору.
Я сделала акт на агентское вознагр. датой 31.01.05г.
Согласно статье 167 НК уплата НДС относится к январю. Это так?
По оборотам мы платим за квартал.
А должна ли я выставлять моему туроператору(комитенту)какую-то
счет-фактуру? Например, на сумму агентского вознагр. Как ее заполнять?
Если я покупаю путевку у своего туроператора, который не платит
НДС(пансионат) что я должна делать с НДС?![]()

