×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Как правильно провести инструмент

    Всем, Доброго Дня! Подскажите, пожалуйста, Мы ООО на УСН(6%), покупаем инструмент для ремонтных работ (перфораторы, шлиф. машинки и прочее) стоимостью от 5000 до 20 000 руб. Поступление В 1С: оформляем как на материалы на сч.10.01, а в конце месяца списываем как и материалы по "Требование накладная" в 1С:. Вопрос: Если это не верно, как правильно оформить в 1С: такой инструмент?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    ну, если у вас установлен стоимостной критерий признания ОС, то делаете в принципе правильно. Только списывать надо не в конце месяца, а в момент передачи в эксплуатацию
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ОС у нас нет никаких и стоимостных критериев не устанавливали. А списывать значит можно сразу после ввода в 1С: документа поступление, т.к. фактически у нас с магазина сразу рабочим на объект для работы.Вопрос: значит учитывать такой инструмен на отдельно сете не нужно?

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ОС у нас нет никаких и стоимостных критериев не устанавливали
    Организации на УСН обязаны вести бухучет в части ОС. Поэтому, все имущество овечающе критериям признания ОС, должно учитываться как ОС. При этом для бухучета стоимость ОС значения не имеет. Однако есть особое правило, что организация может предучсмотреть, что имущество, отвечающие критерия признаия его в качестве ОС, но стоимотсью не более 40 000 руб., может отражаться в качестве МПЗ. Если у вас такое условие в учетной политике не прописано то по идее все ваши инструменты ОС. Поэтому вы действуете неправильно.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит учитывать такой инструмен на отдельно сете не нужно
    Организация должна обеспечить сохранностиь и учет, а вот каким образом она это будет делать, решает сама. Можно и на забалансовом счете
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Значит, если отразить в Учётной политике, всё что вы описали, то выходит ,что действуем мы правильно, так?

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    да
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)